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怎樣理解學(xué)習(xí)注會的會計(jì)
易 老師
??|
提問時(shí)間:01/27 22:19
#稅務(wù)師#
您好1、 作好學(xué)習(xí)日程安排與目標(biāo),2、,理解永遠(yuǎn)大于記憶。多做題,3、多總結(jié)思考,梳理知識體系4、強(qiáng)化基礎(chǔ)與重點(diǎn)
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提示2會計(jì)政策變更為什么不會影響你應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅金額?
小林老師
??|
提問時(shí)間:05/03 10:18
#稅務(wù)師#
您好,是否影響應(yīng)交企業(yè)所得稅,是看是否影響應(yīng)納稅所得額,
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老師中級財(cái)務(wù)管理與稅務(wù)師哪個(gè)科目知識點(diǎn)重疊比較多呢?中級已過第一次考稅務(wù)師備考哪些科目比較好呢?
venus老師
??|
提問時(shí)間:05/16 15:43
#稅務(wù)師#
你好,財(cái)管跟稅務(wù)師財(cái)務(wù)會計(jì)比較關(guān)聯(lián)哦,你可以選擇財(cái)務(wù)會計(jì)和法律
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老師 66題怎么做 我算出來結(jié)果是38.79
小林老師
??|
提問時(shí)間:05/31 08:39
#稅務(wù)師#
您好,根據(jù)您的題目,根據(jù)您的題目,(500-120-28)*0.13/1.13
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請問老師,2023年4月收到一張建筑服務(wù)發(fā)票,專票稅率1%。備注:6因?yàn)榈刂泛芏?,沒有地方寫了,客戶出局了A4的紙質(zhì)證明,接著寫了項(xiàng)目名稱和工程地址,請問這樣的發(fā)票合規(guī)嗎?
劉倩老師
??|
提問時(shí)間:05/22 14:38
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)一般蓋章了之后是可以的。
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發(fā)生壞賬的時(shí)候,壞賬損失應(yīng)該只能沖減到0,為什么還能繼續(xù)沖減到負(fù)數(shù)呢
晶晶月老師
??|
提問時(shí)間:05/17 17:16
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)題目選19萬B,負(fù)數(shù)是條件選項(xiàng),不選負(fù)數(shù)的。
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數(shù)學(xué)物理學(xué)報(bào)給的100元稿費(fèi)免個(gè)人所得稅嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/20 09:17
#稅務(wù)師#
對的,是的,這個(gè)不需要交個(gè)稅的,800以內(nèi)不用。
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注冊會計(jì)師這的很難熬
易 老師
??|
提問時(shí)間:06/10 23:58
#稅務(wù)師#
學(xué)員朋友您好,有難度,所以含金量也是很高的,典型的先苦后甜
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老師這個(gè)解析有些不太理解
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:05/12 15:00
#稅務(wù)師#
你好,應(yīng)退的是購進(jìn)時(shí)的消費(fèi)稅和增值稅
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城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅都是按年計(jì)算分期繳納,意思是計(jì)算一年的應(yīng)納稅額平均分?jǐn)傇?2個(gè)月里繳納的意思嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:05/29 06:57
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)是按年計(jì)征的,但不一定是在12個(gè)月繳納,有可能是半年或者季度繳納一次
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老師,我公司收到研究院股份有限公司的發(fā)票,費(fèi)用是微信支付給該公司的,但是合同是北京有限公司跟我們簽的,合同第五條費(fèi)用那里有寫委托收款方是研究院股份有限公司,這個(gè)合同合法嗎,因?yàn)殚_票方和合同方不一致,還是我們一定要跟研究院股份有限公司重新簽訂合同才可以?
朝朝老師
??|
提問時(shí)間:04/23 13:05
#稅務(wù)師#
親,需要確定誰是商品或服務(wù)的提供方,那么就需要由誰來開票。其他單位不得代開。 如果合同簽訂方(北京有限)是提供服務(wù)的一方,那發(fā)票由北京公司開具,合同約定委托研究院收款,需要簽訂三方協(xié)議。
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A公司付款的 現(xiàn)在A公司以承兌匯票付款給我們公司 我們又轉(zhuǎn)給其他公司 轉(zhuǎn)了 好多筆 最后是B公司付款,老師那我們要以什么做賬啊
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/31 15:35
#稅務(wù)師#
你好,A公司付款的這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)?
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請問老師,一家制造企業(yè),當(dāng)年投入600萬研發(fā)費(fèi),于7月形成無形資產(chǎn),攤銷年限為10年,當(dāng)年會計(jì)未進(jìn)行攤銷,則下列說法正確的是:()A應(yīng)調(diào)減當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額30萬;B應(yīng)調(diào)減當(dāng)年的應(yīng)納稅所得稅60萬;C應(yīng)調(diào)減當(dāng)年的會計(jì)利潤總額30萬
廖君老師
??|
提問時(shí)間:04/01 21:28
#稅務(wù)師#
您好,A應(yīng)調(diào)減當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額30萬
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老師,我想請問一下,個(gè)人賣房子都會涉及到哪些稅,都有什么稅收優(yōu)惠政策。
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/20 10:19
#稅務(wù)師#
你好,非住房的嗎? 增值稅5% 差額之后的來 附加稅等于繳納的增值稅乘以6% 印花稅萬分之5減半, 個(gè)人所得稅20% 土地增值稅安增值額
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送給客戶的包包要怎么做賬
金金老師
??|
提問時(shí)間:08/17 10:07
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是可以作為銷售費(fèi)用就行
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A公司發(fā)放工資B公司代扣個(gè)稅,或者 A把工資轉(zhuǎn)給B,B公司代發(fā)工資代扣個(gè)稅,有沒有風(fēng)險(xiǎn)
郭老師
??|
提問時(shí)間:09/04 17:17
#稅務(wù)師#
你好,實(shí)際和誰簽訂的合同,個(gè)人和企業(yè)?
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增值稅普通發(fā)票的有效期是多久?
文文老師
??|
提問時(shí)間:08/24 15:41
#稅務(wù)師#
增值稅普通發(fā)票的有效期,一直有效
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c為什么也選??不懂了
小天老師
??|
提問時(shí)間:09/25 07:31
#稅務(wù)師#
您好,從事貨物生產(chǎn)或提供應(yīng)稅勞務(wù)為主的納稅人,年應(yīng)稅銷售額標(biāo)準(zhǔn)為50萬元;提供營改增應(yīng)稅行為的納稅人,年應(yīng)稅銷售額標(biāo)準(zhǔn)為500萬元。只要符合其一,即應(yīng)辦理增值稅一般納稅人資格登記。
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請老師們幫我解答一下第五問:5、乙公司當(dāng)月應(yīng)繳納的城建稅及教育費(fèi)附加為 ()萬元。
胡東東老師
??|
提問時(shí)間:12/17 10:04
#稅務(wù)師#
乙公司銷售裝禮盒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅: 由于翡翠手鏈和金項(xiàng)鏈組成的套裝禮盒是乙公司自產(chǎn)的,因此需要繳納消費(fèi)稅。消費(fèi)稅的計(jì)算公式為: 消費(fèi)稅 = 銷售額 × 消費(fèi)稅率 其中,銷售額為4.2萬元(翡翠手鏈的銷售額),消費(fèi)稅率為10%。因此,應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為: 4.2萬元 × 10% = 0.42萬元 公司采取“以舊換新”方式銷售首飾應(yīng)繳納的消費(fèi)稅: 對于采取“以舊換新”方式銷售的首飾,乙公司應(yīng)按照新首飾的售價(jià)計(jì)算消費(fèi)稅。因此,應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為: (200對 × 850元/對 + 10條 × 300元/條)× 5% = 8500元 + 3000元 = 11500元 = 1.15萬元 乙公司當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅合計(jì)金額為: 乙公司當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅合計(jì)金額為銷售裝禮盒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅和“以舊換新”方式銷售首飾應(yīng)繳納的消費(fèi)稅之和,即: 0.42萬元 + 1.15萬元 = 1.57萬元 乙公司當(dāng)月應(yīng)繳的增值稅: 乙公司當(dāng)月應(yīng)繳的增值稅可以通過以下公式計(jì)算: 增值稅 = 銷項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 其中,銷項(xiàng)稅額為乙公司當(dāng)月銷售額對應(yīng)的稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額為乙公司當(dāng)月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。根據(jù)題目信息,銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額之差為: (銷售額- 進(jìn)項(xiàng)稅額)× 增值稅率 = (2.2萬元 + 10.9萬元 + 0.86萬元 + 18.08萬元 + 7.2萬元 + 70.2萬元 + 20萬元 × (1 + 6%)) / (1 + 13%)× 13% - 34萬元 = -16.65萬元 由于計(jì)算結(jié)果為負(fù)數(shù),說明乙公司當(dāng)月不需要繳納增值稅,反而有留抵稅額。 乙公司當(dāng)月應(yīng)繳納的城建稅及教育費(fèi)附加: 由于乙公司當(dāng)月不需要繳納增值稅,因此也不需要繳納城建稅及教育費(fèi)附加。即使需要繳納,也會按照增值稅的一定比例來計(jì)算。在本題中,不需要進(jìn)一步計(jì)算。 綜上所述,乙公司當(dāng)月應(yīng)繳納的各項(xiàng)稅費(fèi)如下:消費(fèi)稅合計(jì)金額為1.57萬元;不需要繳納增值稅;也不需要繳納城建稅及教育費(fèi)附加。
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為什么有工資銀行付工資款單呃,而沒有那些稅費(fèi)那些付款單呢?公司幫交的稅的單子沒有公司交的稅的單子的嘛?
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/25 10:09
#稅務(wù)師#
還沒交稅來 這個(gè)是發(fā)工資,工資表里面有個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保個(gè)稅扣除項(xiàng)目 到時(shí)候支付的時(shí)候支付給社保局和稅務(wù)局她才有稅單
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老師,對方提交了購銷合同,需要我這邊點(diǎn)擊確認(rèn)。請問我在電子稅務(wù)局的哪個(gè)地方點(diǎn)合同確認(rèn)呢?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:09/05 10:01
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 待辦理事項(xiàng)里面看一下
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你好,老師,我想咨詢一個(gè)問題 A企業(yè)上年甲產(chǎn)品銷售數(shù)量為1萬件,每件賣1.8萬。單位變動成本1.2萬,固定總成本為5000萬,如果A企業(yè)要求甲產(chǎn)品的利潤總額增長百分之12,其他條件不變,甲產(chǎn)品的單位變動成本要降低百分之多少答案:(百分之1) 這個(gè)題目是稅務(wù)師講義題目,然后算出來是 目標(biāo)利潤:(18000-單位變動成本)*10000-50000000=11200000 單位變動成本是11880,我不明白這個(gè)怎么計(jì)算出來等于11880,數(shù)學(xué)沒學(xué)好,期待老師回復(fù)
羅雯老師
??|
提問時(shí)間:08/28 18:54
#稅務(wù)師#
你好,(18000-單位變動成本)*10000-50000000=11200000 180000000-10000單位變動成本-50000000=11200000 10000單位變動成本=11200000-180000000+50000000 單位變動成本=11880
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認(rèn)股權(quán)證,股份期權(quán)分母調(diào)整怎么理解呢?
晶晶月老師
??|
提問時(shí)間:09/28 12:02
#稅務(wù)師#
您好,有稀釋性認(rèn)股權(quán)證、股份期權(quán),計(jì)算稀釋每股收益時(shí),一般無需調(diào)整分子凈利潤金額,對分母普通股加權(quán)平均數(shù)進(jìn)行調(diào)整
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2022年某居民企業(yè)實(shí)現(xiàn)商品銷售收入2025萬元,發(fā)生現(xiàn)金折扣100萬元,后因商品質(zhì)量問題,發(fā)生銷貨退回25萬元,接受捐贈收入120萬元,轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)所有權(quán)取得收入20萬元,國債利息收入50萬元,確實(shí)無法償付的應(yīng)付款項(xiàng)10萬元。2022年該企業(yè)的企業(yè)所得稅應(yīng)稅收入為(?。┤f元。
金金老師
??|
提問時(shí)間:09/22 14:18
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是這樣的應(yīng)稅收入=(2025-50-25)+120+20+10=2100(萬元)
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請問bc為什么會影響長投賬面?
逝水流痕老師
??|
提問時(shí)間:09/05 01:04
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,只要子公司的所有者權(quán)益發(fā)生變化,母公司的長投就會跟著變化
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老師,請問下這個(gè)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額核定辦法怎么理解啊,前面說的是以購進(jìn)原材料為生產(chǎn)銷售液體乳及乳制品,酒及酒精,植物油的一般納稅人納入核定扣除試點(diǎn)范圍,后面又說其購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品無論是否用于生產(chǎn)上述產(chǎn)品,都按照核定扣除試點(diǎn)辦法規(guī)定抵扣。如果購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品不是用于上述產(chǎn)品的話,不就是和其他購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)貨物一樣了嗎
張老師168
??|
提問時(shí)間:09/11 22:28
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué),這是農(nóng)產(chǎn)品抵扣的特例,只有以購進(jìn)原材料為生產(chǎn)銷售液體乳及乳制品,酒及酒精,植物油的一般納稅人無論是否用于生產(chǎn)上述這些產(chǎn)品都是用核定扣除的。祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿意請留下五星好評,謝謝
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轉(zhuǎn)讓所在地不是負(fù)擔(dān)所在地嗎?不太明白,請老師解答
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:08/21 14:10
#稅務(wù)師#
你好B是不動產(chǎn)所在地啊
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請問老師,單位收到勞務(wù)派遣發(fā)票2張,一張專票5%稅率*人力資源服務(wù)*服務(wù)費(fèi),一張差額稅率星號*人力資源服務(wù)*工資,金額2.2萬。備注差額征稅,工資2萬,保險(xiǎn)2千。請問老師對嗎
岳老師
??|
提問時(shí)間:11/21 15:49
#稅務(wù)師#
這兩張發(fā)票都是正常合理的。
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老師,您好, 這個(gè)應(yīng)付賬款的面值就是不變的,對嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/11 10:58
#稅務(wù)師#
這個(gè)不付款就不變
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這道題目年限為什么是12年不是10年?不是孰短選擇嗎
小天老師
??|
提問時(shí)間:10/03 10:33
#稅務(wù)師#
您好,沒有錯(cuò),因?yàn)樽赓U期滿后設(shè)備歸甲所有
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