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土地增值稅申報時,本次與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)的稅金,城市維護建設(shè)稅和教育費附加的填寫,是按照銷售房屋的銷項稅計算填寫,還是按照本月抵扣完進項稅的增值稅計算 城建稅和教育費附加
暖暖老師
??|
提問時間:06/05 09:43
#稅務(wù)#
是按照銷售房屋的銷項稅計算填寫
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稅法一講增值稅是視同銷售,A給B,B給C。視同銷售,都要開票,如果貨物沒有到B,只有錢過B了,B說他是中介,合法嗎
廖君老師
??|
提問時間:06/06 18:59
#稅務(wù)#
您好,不合法,這個情況B是拿中介服務(wù)費6%的,不用開貨物發(fā)票,
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老師,找第三方系統(tǒng)風(fēng)險掃描,找哪個第三方好點?
廖君老師
??|
提問時間:06/06 21:33
#稅務(wù)#
您好,最好的前3大: OneTrust公司 Prevalent公司 Venminder公司
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老師保險公司代收的車船稅開發(fā)票嗎?
樸老師
??|
提問時間:06/05 12:38
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 在保險費發(fā)票的備注欄上備注
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老師,個體工商戶需要報財務(wù)報表年報嗎
郭老師
??|
提問時間:06/06 17:13
#稅務(wù)#
我們這邊個體工商戶不需要,平時季度申報都不需要
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老師,小規(guī)模納稅人的成本票和銷售額的發(fā)票在哪個軟件里查
宋生老師
??|
提問時間:06/08 08:59
#稅務(wù)#
你好!這個要看你是用什么軟件開票的
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老師,要是按按季度申報印花稅,就是三個季度的456的所有的開的進項的庫存商品跟賣出去的銷項的銷售收入的含稅價格的所有,看賬上456月三個月的這個庫存商品的進項含稅價格跟456月份三個月的季度這個銷項稅含稅價格開出去的所有的銷項,這個去億企代賬上面賬套上面去查嗎?看明細(xì)賬這個科目或者是科目余額表的這個科目嗎???這個印花稅
盛宇老師
??|
提問時間:06/07 00:25
#稅務(wù)#
您好,按季度申報的買賣合同印花稅按照稅法規(guī)定計稅依據(jù)為本季度銷售收入不含稅金額合計和本季度購進庫存商品不含稅金額合計這兩個數(shù)據(jù)明細(xì)賬是可以查詢出來的。
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老師,請問下個體戶,個人所得稅和經(jīng)營所得有什么區(qū)別,為什么交了個人所得還要補交經(jīng)營所得?經(jīng)營所得按什么來計算?稅率是多少?
meizi老師
??|
提問時間:06/06 11:36
#稅務(wù)#
你好; 個體戶老板是按季度繳納經(jīng)營所得稅的 ;員工是繳納工資個人所得稅; 不一樣的; 2.老板是不報工資個稅的 (個體戶的老板一般不發(fā)工資哈);3.經(jīng)營所得稅看你利潤*稅率-扣除計算的 ‘
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23年開的3%2500保教發(fā)票,2427.18不含稅收入,稅額72.82。24年發(fā)現(xiàn)名字錯了,但是24年開的都是免稅發(fā)票,怎么紅沖,重開?
廖君老師
??|
提問時間:06/06 19:05
#稅務(wù)#
您好,應(yīng)按照原適用稅率3%開具紅字發(fā)票,再開3%的正數(shù)發(fā)票,因為這本是23年業(yè)務(wù),本月一正一負(fù)增值稅和利潤表都不影響的
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老師,請問我們公司最近需要申請高新企業(yè),需要部分廠商開加工費。廠商說我們最后成品出去的是印花或者是燙金,他開的加工費可以用,如果是PVC或者是其他加工,用我的加工費做賬,會有風(fēng)險。我要怎么理解
小鎖老師
??|
提問時間:06/08 11:09
#稅務(wù)#
您好,這個的話,意思是加工費做到成本,會產(chǎn)生風(fēng)險的,是這個意思吧
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老師你好 ,稅前工資5500 要按比例繳納公積金的話 公司要承擔(dān)多少錢呢 我個人要承擔(dān)多少呢
宋生老師
??|
提問時間:06/06 14:18
#稅務(wù)#
你好,這個一般是各自負(fù)擔(dān)12%??吹胤揭灿懈髯?%的
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職工福利費按當(dāng)年應(yīng)發(fā)工資數(shù)計提還是按當(dāng)年實發(fā)工資數(shù)計提?
文文老師
??|
提問時間:06/08 10:16
#稅務(wù)#
職工福利費有實際發(fā)生時,才計提
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老師晚上好!我們公司的船務(wù)公司,老板為船只購買保險花費了4萬多,這筆費用沒有從公戶轉(zhuǎn)出,對方還給公司開了專票,我認(rèn)為這筆錢應(yīng)該從公戶轉(zhuǎn)出,可是現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)生了,該怎么處理呢?
盛宇老師
??|
提問時間:06/07 23:49
#稅務(wù)#
您好,可以做如下會計分錄,借:管理費用-保險費,應(yīng)交稅費—增值稅進項稅額,貸庫存現(xiàn)金
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[視同銷售行為銷售額]某日化企業(yè)為一般納稅人,在三八婦女節(jié)來臨之際特制一批基礎(chǔ)護膚品作為集體福利發(fā)放給本廠女職工該批基礎(chǔ)護膚品無同類產(chǎn)品市場價格成本為10萬元。則該筆業(yè)務(wù)銷售額是多少?
小默老師
??|
提問時間:04/29 17:10
#稅務(wù)#
你好同學(xué),該筆業(yè)務(wù)銷售額是10*1.1
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老師,22年收到個人代開勞務(wù)發(fā)票已經(jīng)做賬了,今天去稅務(wù)局把他沖紅了,然后明天再讓那個人重開同金額的汽車配件票,要怎么做賬?
郭老師
??|
提問時間:06/06 18:39
#稅務(wù)#
你好 22年當(dāng)時怎么做的
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老師,對方4月開的專票,6月要求紅沖,說稅務(wù)局那邊不通過,我要同意紅沖嗎?紅沖后會怎么樣
文文老師
??|
提問時間:06/08 09:58
#稅務(wù)#
可以紅沖,紅沖再重新開具
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購買的電腦用于招待送客戶,開的專票,進項稅可以抵扣嘛
小鎖老師
??|
提問時間:06/06 15:08
#稅務(wù)#
您好,這個是視同銷售,可以抵扣
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稅務(wù)局查到公司的稅務(wù)年報上的房屋建筑原值與房產(chǎn)稅上的采集的原值不一致,相差較大。作為新來沒幾個月的會計應(yīng)該怎么跟老板去解釋這個問題。我查了一下公司前七年都是這樣申報的。我來的時候剛好要報稅務(wù)年報,因此房屋建筑的原值我是照著上一個年度上報的
廖君老師
??|
提問時間:06/06 22:57
#稅務(wù)#
您好,現(xiàn)在是我們少交房產(chǎn)稅了,跟老板說以前財務(wù)一直這么寫的房屋原值,房產(chǎn)稅交得少,我也沒有查賬和申報表是不是一樣的,沿用了以前的數(shù)據(jù)。只能這們實話實說,新來財務(wù),老板理解的
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老師,個人所得稅專項附加扣除采集信息的時候,顯示納稅人自行采集了,但是我這邊獲取不了,怎么辦
郭老師
??|
提問時間:06/05 15:32
#稅務(wù)#
你好,他這邊自己已經(jīng)填寫了,你就不要給他填寫了 你看下他扣繳義務(wù)人選擇的你們企業(yè)嗎?
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老師,請問下給抖音平臺開的補貼收入發(fā)票,抖音平臺要求開服務(wù)費的發(fā)票,服務(wù)費在稅務(wù)申報的時候怎么填報?增值稅申報表上填哪里?
樸老師
??|
提問時間:06/06 12:49
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 填寫在服務(wù)欄就可以
?閱讀? 11312
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為什么外購已稅溶劑油為原料生產(chǎn)成品油不能將已納稅額扣除?
文文老師
??|
提問時間:04/23 11:34
#稅務(wù)#
溶劑油連續(xù)生產(chǎn)溶劑油不包含在外購應(yīng)稅消費品消費稅的抵扣范圍
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老師,電子稅務(wù)局里面查到5月進來了好多進項專用發(fā)票,但是有的發(fā)票款還沒付,對方提前在5月給我們開過來了,那5月收到的進項專票是不是要全部做到5月的賬里面呀?還是說等6月付款了,再做5月開進來的發(fā)票的賬?
郭老師
??|
提問時間:06/05 13:09
#稅務(wù)#
業(yè)務(wù)發(fā)生了,業(yè)務(wù)發(fā)生了就可以做
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老師我這個個體戶可以給對方開勞務(wù)費發(fā)票嗎
東老師
??|
提問時間:06/06 16:28
#稅務(wù)#
你好,他這個范圍是不能開的。
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購入設(shè)備機器,安裝費和運費是記入費用里還是入固定資產(chǎn)設(shè)備里,各位老師
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/06 15:32
#稅務(wù)#
您好,是的,這兩個是計入固定資產(chǎn)
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老師,像這種個稅專項扣除項目不同的條件是不是扣除的數(shù)額不一樣吖
東老師
??|
提問時間:06/06 15:59
#稅務(wù)#
對,這個各個項目金額是不一樣的。
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第二題詳細(xì)過程 謝謝
姜再斌 老師
??|
提問時間:06/06 10:02
#稅務(wù)#
你好,努力解答中,稍后回復(fù)
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我本月勾選18份專票。其中一份是飛機客票。進行統(tǒng)計確認(rèn)時。顯示本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票17份。飛機客票不在統(tǒng)計確認(rèn)里顯示嗎?
東老師
??|
提問時間:06/06 09:51
#稅務(wù)#
對,飛機票這個是自己手動填寫的。
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老師承租個人機械挖機!并且配備的司機!應(yīng)該代開的發(fā)票是工程服務(wù)*機械租賃對嗎?個人代開的機械租賃發(fā)票票面只能顯示機械租賃對嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/05 15:55
#稅務(wù)#
是的,就是那樣子的哈
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銷售工地上用的反光衣,開票應(yīng)該選什么大類
宋生老師
??|
提問時間:06/05 08:57
#稅務(wù)#
您好!你應(yīng)該開這個了
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老師,企業(yè)在市區(qū),之前有增值稅留抵退稅,但均已陸續(xù)退還給企業(yè),本月增值稅實際繳納100萬,附加稅(城建稅,教育費附加和地方教育費附加)必須繳納12萬,對嗎? 附加稅是按照本月實際繳納的增值稅計算出來的,對嗎?
郭老師
??|
提問時間:02/23 19:50
#稅務(wù)#
你好,你之前有增值稅增量留底退稅的,可以沖減你這個100萬,按照減去增量留底退稅的金額繳納附加稅。
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