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問一下,期末余額應收賬款貸方余額錄到期初余額的那里
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/06 10:17
#財務軟件#
您好,比如6月的期末就是7月的期初
?閱讀? 1977
?收藏? 8
老師,就像我們零售雞蛋,平臺幫我們賣的雞蛋,有好多發(fā)票是開給零售客戶的,但是結款的錢是平臺一個禮拜匯給我們一次總金額,那這些發(fā)票我會計憑證怎么寫?
鄒老師
??|
提問時間:07/06 08:38
#財務軟件#
你好,有好多發(fā)票是開給零售客戶的,根據(jù)零售情況 做相應開票收入分錄就是了
?閱讀? 1973
?收藏? 8
老師,憑證做完也是自動結轉本年利潤嗎?軟件
郭老師
??|
提問時間:07/05 23:02
#財務軟件#
是的是的,你結賬之后他自動結轉
?閱讀? 2027
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老師,請問老板轉錢到私戶做備用金怎么做賬?
小鎖老師
??|
提問時間:07/05 20:40
#財務軟件#
您好,這個的話 借 銀行存款 貸 其他應付款,這個
?閱讀? 2196
?收藏? 9
小規(guī)模季報,本季度開具了兩張電子代開專票,并沒有實時扣繳銷項稅,請問該怎么做。財報應交稅金有余額
郭老師
??|
提問時間:07/05 18:48
#財務軟件#
借銀行存款貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅 繳納的時候借應交稅費應交增值稅貸銀行存款
?閱讀? 2034
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空氣能設備,就是那種制冷,制暖類似中央空調,金額57000元按照幾年算折舊?
文文老師
??|
提問時間:07/05 16:47
#財務軟件#
你好,可以按照工具,器具類5年
?閱讀? 2034
?收藏? 9
老師,請問,領導讓用手機繳電費,這個分錄借什么科目?
文文老師
??|
提問時間:07/05 16:37
#財務軟件#
報銷時,借記管理費用-水電費
?閱讀? 2045
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商標代理費怎么入賬呢
文文老師
??|
提問時間:07/05 16:37
#財務軟件#
可計入 管理費用-商標代理費
?閱讀? 2188
?收藏? 9
公司開通了二維碼收款碼,當時銀行工作人員為了,測試能不能掃碼成功,往公戶轉了0.05元,這筆錢怎么入賬!
郭老師
??|
提問時間:07/05 16:08
#財務軟件#
如果這個錢不需要轉回去的,借銀行存款貸營業(yè)外收入
?閱讀? 2308
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公司購買的紙箱子,未入庫,請問怎么入賬呢
宋生老師
??|
提問時間:07/05 15:45
#財務軟件#
你好!這個你收到貨了ma 為什么不入庫呢?
?閱讀? 2056
?收藏? 9
老師,如果結轉損益,主營業(yè)務收入出現(xiàn)紅字負數(shù)怎么辦?而且我們這個月也沒有退貨
文文老師
??|
提問時間:07/05 15:17
#財務軟件#
查下主營業(yè)務收入明細賬。是否做錯方向了
?閱讀? 2211
?收藏? 9
老師,如果結轉損益,主營業(yè)務收入出現(xiàn)紅字負數(shù)怎么辦?
文文老師
??|
提問時間:07/05 14:57
#財務軟件#
說明退貨金額大于收入金額,出現(xiàn)紅字負數(shù)
?閱讀? 2193
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這邊跨越了兩個月結果人把這個款退還回來了,我這邊怎么做??!唉需要先紅沖不呢讓后在寫?。?/a>
李愛老師
??|
提問時間:07/05 14:04
#財務軟件#
您好,就把原先的沖了,借:銀行存款 貸:管理費用
?閱讀? 2058
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老師中途有增加的賬號可以這樣寫分錄不如果弄在期初設置上面我們前面好幾個月的就白弄了
小鎖老師
??|
提問時間:07/05 13:58
#財務軟件#
您好,這個這樣寫的,這個可以
?閱讀? 2238
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小規(guī)模季報,只開了普票,且符合優(yōu)惠政策,沒有繳納增值稅,應填寫哪一行?
宋生老師
??|
提問時間:07/05 13:38
#財務軟件#
您好!這個你填入小微企業(yè)免稅銷售額
?閱讀? 2195
?收藏? 9
給供應商一個押金,入了其他應收款,然后釆購入了應付,金碟中我要查這個供應商的賬務怎么做才能查名稱時他名下所有往來都能祥細看到
郭老師
??|
提問時間:07/05 12:46
#財務軟件#
你好,你設置一個往來科目就行。你把它合并到一個里面,都合并到應付借、應付賬款貸、其他應收款。
?閱讀? 2229
?收藏? 9
1月份開了一張發(fā)票,對方抵扣了,是開錯了的發(fā)票,現(xiàn)在需要怎么處理,要不要再電子稅務局上面沖紅,還是直接做分錄
東老師
??|
提問時間:07/05 12:11
#財務軟件#
您好,這個讓對方開紅字發(fā)票信息表 然后你們開紅字發(fā)票
?閱讀? 2192
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老師,員工墊付醫(yī)療費回來后報銷,當場就微信轉給他了。 分錄是:借:應付職工薪酬-醫(yī)療費 貸:其他貨幣資金 余額表如下,結轉后在貸方表示的負數(shù)!為什么?其他貨幣資金余額是足的。 還是說應該用: 借:管理費用-福利費 貸:其他貨幣資 ?
王曉曉老師
??|
提問時間:07/05 11:57
#財務軟件#
借:管理費用-福利費貸:應付職工薪酬-醫(yī)療費 然后借:應付職工薪酬-醫(yī)療費貸:其他貨幣資金
?閱讀? 2232
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云星辰軟件需要給客戶優(yōu)惠,優(yōu)惠選項怎么添加?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/05 11:22
#財務軟件#
您好,你是指開票嗎?
?閱讀? 2091
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金蝶標準版本反結賬用ctrl+12沒有反應,有其他的辦法嗎? 不懂得老師 不要回復哈
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/05 11:13
#財務軟件#
您好, 找到期未結賬那里,點進去有個反結賬
?閱讀? 2210
?收藏? 0
金蝶標準版本反記賬用ctrl+12沒有反應,有其他的辦法嗎?
家權老師
??|
提問時間:07/05 11:09
#財務軟件#
你好,系統(tǒng)有問題請直接聯(lián)系軟件客服遠程處理哈,他們每年都收服務費的,有專門的技術客服
?閱讀? 2089
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其他應收款怎么做平呀老師?
東老師
??|
提問時間:07/05 11:00
#財務軟件#
你好,這個他的其他應收款是不能收回了嗎?
?閱讀? 2213
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用的金蝶系統(tǒng),對賬單金額跟系統(tǒng)不一致,有樣品,加上的話金額一樣,請問系統(tǒng)上做憑證該如何做?有步驟嗎?
樸老師
??|
提問時間:07/05 10:30
#財務軟件#
同學你好 金蝶什么版本
?閱讀? 2078
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老師,上午好。員工自己墊錢回來報銷醫(yī)療費,當場微信轉的賬。在資產負債表中是以負數(shù)體現(xiàn)的,對嗎? 分錄:借:應付職工薪酬-福利費 貸:其他貨幣資金
樸老師
??|
提問時間:07/05 10:26
#財務軟件#
在這種情況下,員工自己墊錢回來報銷醫(yī)療費,當場**轉賬給員工,在資產負債表中通常不會以負數(shù)體現(xiàn)。 您所做的會計分錄不太準確。正確的分錄應該是: 借:應付職工薪酬 - 福利費 貸:其他貨幣資金 - ** 如果在記賬時,其他貨幣資金 - ** 這個科目余額不足支付這筆報銷款,可能會導致該科目出現(xiàn)貸方余額,但在資產負債表中,會將其重分類至其他應付款項目中列示,而不是以負數(shù)體現(xiàn)。
?閱讀? 2089
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老師的現(xiàn)在買快賬軟件需要多少錢
宋生老師
??|
提問時間:07/05 10:21
#財務軟件#
你好!這個你要問下主頁的客服了
?閱讀? 2209
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你好,請問我微信轉領導2000元,(我微信暫時庫存現(xiàn)金使用),去工商局辦事,應該是送禮,這個分錄也莫做?借什么?二級科目是什么?貸什么?還有,如果拿回票報銷又怎么做分錄,請老師一個一個問題指導清楚點,我蒙圈了。
樸老師
??|
提問時間:07/05 09:53
#財務軟件#
同學你好 這個借管理費用招待費 貸庫存現(xiàn)金
?閱讀? 2067
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微信轉領導2000,用途是他去工商局,這個分錄怎么做老師
宋生老師
??|
提問時間:07/05 09:18
#財務軟件#
你好,誰的威信,你的嗎?
?閱讀? 2086
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怎么計算呢
嬋老師
??|
提問時間:07/05 08:42
#財務軟件#
這個表格是計算成本差異率,但是你沒有填上實際成本數(shù)據(jù),所以無法計算成本差異
?閱讀? 899
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快賬軟件:憑證都錄好了,月底損益類科目不能自動結轉嗎?資產負債表不平!
耿老師
??|
提問時間:07/04 20:30
#財務軟件#
你好,提示的什么發(fā)截圖過來看一下
?閱讀? 2483
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購入股票310310元,劃分以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產。根據(jù)公共資源及業(yè)務資源,填寫記賬憑證 編寫會計分錄 如圖業(yè)務
小敏敏老師
??|
提問時間:07/04 20:21
#財務軟件#
你好,同學,請稍等,稍后發(fā)你。
?閱讀? 2098
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