問題已解決
你好,請問我微信轉領導2000元,(我微信暫時庫存現金使用),去工商局辦事,應該是送禮,這個分錄也莫做?借什么?二級科目是什么?貸什么?還有,如果拿回票報銷又怎么做分錄,請老師一個一個問題指導清楚點,我蒙圈了。
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速問速答同學你好
這個借管理費用招待費
貸庫存現金
07/05 09:55
84785007
07/05 09:56
怎么一個老師和一個老師說的不一樣呀。我都蒙圈了,上一個老師是交際費?到底那一個是正確的呀?
樸老師
07/05 09:59
同學你好
招待費也可以
交際費也可以
沒有發(fā)票不能稅前扣除
要全額調增
84785007
07/05 10:01
老師,給說下,其他應收款掛的錢后邊怎么做平?其他應付款又怎么做平?
樸老師
07/05 10:02
借費用科目
貸其他應收款
為啥其他應付款有余額
84785007
07/05 10:05
費用科目是?
樸老師
07/05 10:11
管理費用的招待費就可以
84785007
07/05 10:36
其他應付款有余額,做不平
樸老師
07/05 10:39
其他應付款的二級科目是誰
84785007
07/05 10:41
開始到現在領導給我微信轉賬四次,第一次,5000,第二次,15000,第三次,現金10000,第四次,70000,現在余額14萬,但是前三次都是還沒公戶暫時這樣走的流程,都一筆一筆做支出費用了,花了,最后一筆七萬,公戶開好了,現在花的也沒多少了,現在做不平,我記賬看了沒啥問題??!頭疼死了,怎么做那?
84785007
07/05 10:42
圖片發(fā)不過去呀,我著急死了,不知道怎么做平
樸老師
07/05 10:51
都是法人的你直接用其他應付款-個人一個科目就可以
沒必要再用其他應收款法人了
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