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老師,領導讓私下拜訪專管員要怎么約呢,話術該如何說呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/24 10:19
#事業(yè)單位#
您好,打個電話約他出來喝茶,然后聊聊公司的日常
?閱讀? 1295
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制造業(yè)庫里盤盈的機械配件月末分錄,借原材料,貸生產(chǎn)成本,老師看看這么做對不對,有什么影響
東老師
??|
提問時間:07/24 06:29
#事業(yè)單位#
你好,借原材料 貸營業(yè)外收入
?閱讀? 1305
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月末庫里盤盈的配件,怎么做分錄
宋生老師
??|
提問時間:07/23 18:46
#事業(yè)單位#
你好!這個借庫存商品,貸待處理財產(chǎn)損益 然后借待處理財產(chǎn)損益 貸營業(yè)外收入等
?閱讀? 1327
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我們是小貿(mào)易公司,跟工廠買4.5萬的叉板,用來周轉用墊飲料,憑證怎么樣做?
宋生老師
??|
提問時間:07/23 18:08
#事業(yè)單位#
你好!這個你可以計入長期待攤費用了
?閱讀? 1338
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老師,我想問一下,我公司正在進行投標,其中,有一項是近三年財務狀況表(無需提供財務報表),這個財務狀況表是什么呀?老師這里有沒有模板?。?/a>
呂小冬老師
??|
提問時間:07/23 17:39
#事業(yè)單位#
你好,這個近三年財務狀況表,可以參考下 一、公司基本信息 公司名稱:[公司全稱] 法定代表人:[姓名] 注冊地址:[地址] 聯(lián)系電話:[電話號碼] 二、財務狀況 財務指標 2021 年 2022 年 2023 年 營業(yè)收入 [具體金額] [具體金額] [具體金額] 凈利潤 [具體金額] [具體金額] [具體金額] 資產(chǎn)總額 [具體金額] [具體金額] [具體金額] 負債總額 [具體金額] [具體金額] [具體金額] 所有者權益 [具體金額] [具體金額] [具體金額] 資產(chǎn)負債率(%) [計算結果] [計算結果] [計算結果] 三、財務狀況說明 簡要描述公司近三年財務狀況的變化趨勢、主要影響因素以及財務狀況的穩(wěn)定性和可持續(xù)性。 [公司名稱] [日期] 具體的內(nèi)容和格式可能會因投標項目的要求和行業(yè)特點而有所不同。
?閱讀? 1334
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請問一下,企業(yè)年報完,現(xiàn)在打印打賬單,發(fā)現(xiàn)計提做錯了,但是企業(yè)年報已經(jīng)報完了,可以直接改賬目木,還是后面賬目在做調(diào)整比較好那,謝謝
宋生老師
??|
提問時間:07/23 17:10
#事業(yè)單位#
你好!是具體是什么做錯了
?閱讀? 1318
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老師,我們是事業(yè)單位,現(xiàn)在有職工需要臨時到項目上工作,他的應發(fā)是7000,可以項目方發(fā)6000,我們這邊發(fā)1000嗎?兩邊都會報稅
宋生老師
??|
提問時間:07/23 15:12
#事業(yè)單位#
你好!可以的,操作沒問題
?閱讀? 1299
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財務報表季報怎么做,怎么填
樸老師
??|
提問時間:07/23 15:10
#事業(yè)單位#
這個就是季度的發(fā)生額 不是月度的了
?閱讀? 1303
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裝修費是做折舊還是攤銷?
小菲老師
??|
提問時間:07/23 13:02
#事業(yè)單位#
同學,你好 是做攤銷
?閱讀? 1309
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事業(yè)單位,比如公立的幼兒園要報稅?需要報些啥子稅?
宋生老師
??|
提問時間:07/23 08:53
#事業(yè)單位#
您好!這個公立的,一般不需要申報?;蛘?申報就行。
?閱讀? 1307
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民間非營利組織,勞務捐贈怎么在會計報表附注中作相關披露?
郭老師
??|
提問時間:07/23 06:40
#事業(yè)單位#
你好接受的勞務捐贈是嗎 是的話 xx時間收到xx公司捐贈勞務
?閱讀? 4011
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買手機,給員工作為福利: 借:應付職工薪酬一福利費100 應交稅費一應交增值稅(進項稅額)13 貸:銀行存款113 做進項稅額轉出: 借:應付職工薪酬一福利費13 貸:應交稅費一應交增值稅(進項稅額轉出)13 我可以直接做下面這筆分錄嗎?借:應付職工薪酬一福利費113,貸:銀行存款113?
郭老師
??|
提問時間:07/22 22:35
#事業(yè)單位#
你好,直接選擇最后一種方法就可以的。你沒有計提,你再補計提上。然后,你們是一般納稅人的,在你的勾選平臺里面選擇不抵扣勾選這一個選。
?閱讀? 1323
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決算公開績效是什么意思
呂小冬老師
??|
提問時間:07/22 21:19
#事業(yè)單位#
你好,決算公開績效是指在財政決算信息公開的過程中,對相關工作或項目所達成的效益、效果和效率進行的評估和展示。
?閱讀? 1319
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我們是做飲料銷售,公司聚餐拿了3箱飲了,開一張合同單讓老板簽字,還要不要單獨做憑證?憑證怎么做?
郭老師
??|
提問時間:07/22 20:16
#事業(yè)單位#
需要單獨做 外購的還是自己生產(chǎn)的
?閱讀? 1310
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新公司剛開張,做內(nèi)帳 裝修費雜費等7萬多,是不是全部入開辦費 ,如果入了開辦費要不要每個月做攤銷?
小鎖老師
??|
提問時間:07/22 18:30
#事業(yè)單位#
您好,這個的話是開辦費就行,一次性計入就行
?閱讀? 1300
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制造業(yè),老師給我這個月末結轉完整分錄
宋生老師
??|
提問時間:07/22 15:57
#事業(yè)單位#
你好! 一、結轉制造費用 制造費用是企業(yè)在生產(chǎn)過程中發(fā)生的不能直接歸屬于某種產(chǎn)品的間接費用,如車間管理人員的薪酬、折舊費、辦公費等。月末,這些費用需要按照一定的方法(如材料消耗比例、生產(chǎn)工時比例等)分配到各種產(chǎn)品上。 會計分錄: 復制代碼 借:生產(chǎn)成本—甲產(chǎn)品—制造費用 生產(chǎn)成本—乙產(chǎn)品—制造費用 ...(其他產(chǎn)品) 貸:制造費用 二、結轉完工產(chǎn)品成本 當產(chǎn)品完成生產(chǎn)并入庫時,需要將生產(chǎn)成本(包括直接材料、直接人工和制造費用)結轉到庫存商品賬戶中。 會計分錄: 復制代碼 借:庫存商品—甲產(chǎn)品 庫存商品—乙產(chǎn)品 ...(其他產(chǎn)品) 貸:生產(chǎn)成本—甲產(chǎn)品 生產(chǎn)成本—乙產(chǎn)品 ...(其他產(chǎn)品) 三、結轉本月銷售商品成本 如果本月有銷售活動發(fā)生,還需要將已售出的商品成本從庫存商品賬戶結轉到主營業(yè)務成本賬戶中。 會計分錄: 復制代碼 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 四、結轉本月收入 本月實現(xiàn)的銷售收入需要結轉到本年利潤賬戶中。 會計分錄: 復制代碼 借:主營業(yè)務收入 其他業(yè)務收入 ...(如有其他收入) 貸:本年利潤 五、結轉本月費用 本月發(fā)生的各項費用(如管理費用、銷售費用、財務費用等)和稅金也需要結轉到本年利潤賬戶中。 會計分錄示例(以管理費用為例): 復制代碼 借:本年利潤 貸:管理費用 對于銷售費用、財務費用等,也需進行類似的處理。
?閱讀? 1370
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我們是做快消品(飲料)墊飲料的叉板屬不屬于固定資產(chǎn)?
郭老師
??|
提問時間:07/22 13:05
#事業(yè)單位#
你看一下金額大嗎?金額2000以上或3000以上就可以做固定資產(chǎn)。低于的話,你直接做費用就行。
?閱讀? 1322
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我們的小公司新開張,一般納稅人,有不開發(fā)票和開發(fā)票的,內(nèi)帳做憑證的時候要不要做進項稅和銷項稅?
宋生老師
??|
提問時間:07/22 10:50
#事業(yè)單位#
你好!內(nèi)賬可以做,也可以直接看最終要交多少,就做多少
?閱讀? 1364
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老師,我們有兩家公司A公司跟B公司,A公司有B公司股份,然后B公司采購的貨物,A公司也去銷售了,這樣可以的嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/22 09:56
#事業(yè)單位#
你好!不可以的。B公司要賣給A公司
?閱讀? 1368
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空調(diào)的價值類型屬于哪一種?歷史成本 重置成本 現(xiàn)值 公允價值 名義金額 應該是哪個?
郭老師
??|
提問時間:07/22 09:40
#事業(yè)單位#
普通空調(diào)屬于電子設備 選擇現(xiàn)值
?閱讀? 3646
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公辦幼兒園屬于初創(chuàng)期,怎么做賬?企業(yè)初創(chuàng)期的一切費用都屬于開辦費,那公立幼兒園,預算一體化做賬該怎么做賬?
樸老師
??|
提問時間:07/21 23:40
#事業(yè)單位#
對于公辦幼兒園在初創(chuàng)期及預算一體化環(huán)境下的做賬流程,可以參考以下步驟和建議: 一、建立財務管理體系 制定財務管理制度: 建立健全的財務管理制度,明確經(jīng)費使用的范圍和審批程序,規(guī)范經(jīng)費的申請、審批和使用流程。 設立專門的財務部門或指定專人負責財務工作,確保財務管理的專業(yè)性和規(guī)范性。 設置會計科目: 根據(jù)政府會計準則制度,設置適合的會計科目,包括資產(chǎn)類、負債類、凈資產(chǎn)類、收入類和費用類等。 二、預算管理一體化做賬流程 基礎數(shù)據(jù)維護: 在預算管理一體化系統(tǒng)中,進行基礎數(shù)據(jù)的維護,包括人員信息、部門信息、項目信息等。 確保這些基礎數(shù)據(jù)的準確性和完整性,為后續(xù)預算編制和執(zhí)行提供可靠依據(jù)。 預算編制: 根據(jù)幼兒園的發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃,編制年度預算。 預算應涵蓋收入預算和支出預算,確保收支平衡。 預算編制完成后,需經(jīng)過相關部門審批并錄入預算管理一體化系統(tǒng)。 預算執(zhí)行: 在預算執(zhí)行過程中,嚴格按照預算科目和金額進行收支管理。 每一筆收支都需要開具正規(guī)的收據(jù)或發(fā)票,并編制相應的會計憑證。 預算管理一體化系統(tǒng)會自動記錄預算指標的增減、來源及狀態(tài),實現(xiàn)預算執(zhí)行的實時監(jiān)控。 會計憑證編制: 根據(jù)日常收支情況,編制收款憑證、付款憑證、轉賬憑證等。 憑證需按照規(guī)定的格式進行編制,確保信息的準確性和完整性。 憑證編制完成后,需進行審核并打印存檔。 賬簿登記: 建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、收入日記賬、支出日記賬等賬簿。 根據(jù)會計憑證的內(nèi)容,逐筆登記賬簿,確保賬簿的準確性和真實性。 定期對賬簿進行核對和調(diào)整,確保賬實相符。 財務報表編制: 按照規(guī)定的時間編制財務報表,包括資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等。 財務報表需反映幼兒園的財務狀況和經(jīng)營成果,為管理層提供決策依據(jù)。 財務報表編制完成后,需進行審核并上報相關部門。 稅務申報與繳納: 按照規(guī)定的時間和方式進行稅務申報,包括增值稅申報、所得稅申報等。 稅務繳納需按照規(guī)定的比例和時間進行,確保幼兒園的合法合規(guī)運營。 三、加強內(nèi)部控制與監(jiān)督 內(nèi)部控制: 建立健全的內(nèi)部控制制度,包括不相容職務分離、授權審批、財產(chǎn)清查等。 加強對幼兒園內(nèi)部控制的監(jiān)督和檢查,防范和打擊財務違規(guī)行為。 經(jīng)費使用監(jiān)督: 建立經(jīng)費使用的監(jiān)督制度,嚴格執(zhí)行經(jīng)費使用的監(jiān)督審計。 加強對公辦幼兒園經(jīng)費使用的監(jiān)督和管理,確保經(jīng)費使用的合理、規(guī)范和透明。 四、特殊費用處理 對于初創(chuàng)期的公辦幼兒園,一些特殊費用如開辦費等,應單獨設置科目進行核算和管理。這些費用在發(fā)生時,應嚴格按照相關規(guī)定進行審批和報銷,并編制相應的會計憑證進行登記。 所以,公辦幼兒園在初創(chuàng)期及預算一體化環(huán)境下的做賬流程涉及多個環(huán)節(jié)和方面,需要建立健全的財務管理體系、加強內(nèi)部控制與監(jiān)督、確保預算執(zhí)行的準確性和規(guī)范性。同時,還需要根據(jù)幼兒園的實際情況和發(fā)展需求,靈活調(diào)整和優(yōu)化做賬流程。
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我身兼A B兩家公司的財務,我的社保原先在A公司購買,現(xiàn)在老板要求我的工資和社保在B公司出,那B公司計提和發(fā)放社保、工資的分錄怎么做
王曉曉老師
??|
提問時間:07/21 22:20
#事業(yè)單位#
你好,計提工資借:管理費用貸:應付職工薪酬 計提社保借:管理費用-社保單位部分貸:應付職工薪酬-社保單位部分
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甲醛治理費是計入建筑工程還是固定資產(chǎn)
耿老師
??|
提問時間:07/21 17:54
#事業(yè)單位#
你好!整個工程完工了嗎?
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工程監(jiān)理費可以計入固定資產(chǎn)嗎還是計入業(yè)務活動,事業(yè)單位
波德老師
??|
提問時間:07/21 17:14
#事業(yè)單位#
你好,先記入在建工程,完工后轉入固定資產(chǎn)
?閱讀? 1383
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代收代發(fā)分紅資金怎么做分錄??
bamboo老師
??|
提問時間:07/21 15:14
#事業(yè)單位#
您好 代收的時候 借 銀行存款 貸 其他應付款 代發(fā)的時候 借 其他應付款 貸 銀行存款
?閱讀? 1840
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今年公車報廢了,報廢的按流程下賬,但是單位賬上的往來款,是這個公車老之前頂了往來款的款項,雙方有簽的協(xié)議,公車是13萬,但往來款是15萬,要下這個往來賬怎么處理?請老師解答一下,謝謝
小菲老師
??|
提問時間:07/21 11:18
#事業(yè)單位#
同學,你好 借:固定資產(chǎn) 13 營業(yè)外支出 2 貸:應收賬款 15
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村集體經(jīng)濟合作社收到政府撥付的五改項目款 收到款 借:銀行存款 貸:專項應付款 由于五改項目是承包給農(nóng)戶 支付項目款 借:應收款—xxx個人 貸:銀行存款 現(xiàn)收到農(nóng)戶在稅務大廳代開給“當?shù)厝嗣裾钡奈甯捻椖堪l(fā)票 請問老師們以上兩筆我有做正確嗎? 收到發(fā)票又怎么做會計分錄 需要怎么做會計分錄
周小明老師lemon
??|
提問時間:07/21 10:35
#事業(yè)單位#
同學,您好。解答如下: 您的會計分錄基本正確,但可能需要根據(jù)具體情況進行一些調(diào)整。以下是對您提供的會計分錄的分析和建議: 收到政府撥付款項: 借:銀行存款 貸:專項應付款 這里,您將政府撥付的款項記入了“專項應付款”,這通常是正確的,因為這些款項可能需要用于特定的項目或用途。 支付項目款給農(nóng)戶: 借:應付款—xxx個人(或“預付賬款”) 貸:銀行存款 這里,您將款項記入了“應收款—xxx個人”,這可能不太準確。通常情況下,支付給農(nóng)戶的款項應該記入“應付款”或“預付賬款”,因為這是您預付給農(nóng)戶的款項,未來可能會通過項目完成情況來調(diào)整。 收到農(nóng)戶代開的發(fā)票: 當收到農(nóng)戶代開的發(fā)票時,您需要根據(jù)發(fā)票上的內(nèi)容進行會計處理。如果發(fā)票上顯示的是農(nóng)戶為五改項目提供的服務或商品,那么您需要根據(jù)發(fā)票金額調(diào)整之前預付的款項,并確認相應的成本或費用。 假設發(fā)票金額與之前預付的款項相等,會計分錄可能是: 借:相關成本或費用科目(例如:在建工程、固定資產(chǎn)等,取決于項目的性質(zhì)) 貸:應付款—xxx個人(減少預付的款項) 如果發(fā)票金額大于之前預付的款項,您還需要額外支付差額: 借:相關成本或費用科目 貸:銀行存款(支付差額) 貸:應付款—xxx個人(減少預付的款項)如果發(fā)票金額小于之前預付的款項,您可能需要將差額記入其他科目,如“其他應收款”或“營業(yè)外收入”,具體取決于差額的性質(zhì)和會計政策。請注意,具體的會計分錄可能需要根據(jù)您所在地的會計準則和具體的業(yè)務情況來確定。建議咨詢專業(yè)的會計師或稅務顧問以獲取更準確的指導。
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當月要交當月的社保,還用不用計提
廖君老師
??|
提問時間:07/21 06:40
#事業(yè)單位#
您好,咱說的計提是過一下 應付職工薪酬-社保費這個科目,需要計提的,也方便歸集數(shù)據(jù)
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去幼兒園面試會計需要注意些什么?一般會問到些那些問題?
若麗老師
??|
提問時間:07/20 17:56
#事業(yè)單位#
您好,幼兒園面試會計正常發(fā)揮,非公立的幼兒園財務比較簡單,主要是做預算,審核費用,收學費,各項做精準就可以了,問的問題應該跟其他財務面試差不多的
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股東沒有實權,公司本質(zhì)上還是董事在管理,對嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/19 19:57
#事業(yè)單位#
您好, 是的,就是你說的這樣的
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