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村集體經(jīng)濟合作社收到政府撥付的五改項目款 收到款 借:銀行存款 貸:專項應付款 由于五改項目是承包給農(nóng)戶 支付項目款 借:應收款—xxx個人 貸:銀行存款 現(xiàn)收到農(nóng)戶在稅務大廳代開給“當?shù)厝嗣裾钡奈甯捻椖堪l(fā)票 請問老師們以上兩筆我有做正確嗎? 收到發(fā)票又怎么做會計分錄 需要怎么做會計分錄

m638357618| 提問時間:2024 07/21 10:35
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周小明老師lemon
金牌答疑老師
職稱:高級管理會計師(PCMA),中級會計師,初級會計師
同學,您好。解答如下: 您的會計分錄基本正確,但可能需要根據(jù)具體情況進行一些調(diào)整。以下是對您提供的會計分錄的分析和建議: 收到政府撥付款項: 借:銀行存款 貸:專項應付款 這里,您將政府撥付的款項記入了“專項應付款”,這通常是正確的,因為這些款項可能需要用于特定的項目或用途。 支付項目款給農(nóng)戶: 借:應付款—xxx個人(或“預付賬款”) 貸:銀行存款 這里,您將款項記入了“應收款—xxx個人”,這可能不太準確。通常情況下,支付給農(nóng)戶的款項應該記入“應付款”或“預付賬款”,因為這是您預付給農(nóng)戶的款項,未來可能會通過項目完成情況來調(diào)整。 收到農(nóng)戶代開的發(fā)票: 當收到農(nóng)戶代開的發(fā)票時,您需要根據(jù)發(fā)票上的內(nèi)容進行會計處理。如果發(fā)票上顯示的是農(nóng)戶為五改項目提供的服務或商品,那么您需要根據(jù)發(fā)票金額調(diào)整之前預付的款項,并確認相應的成本或費用。 假設(shè)發(fā)票金額與之前預付的款項相等,會計分錄可能是: 借:相關(guān)成本或費用科目(例如:在建工程、固定資產(chǎn)等,取決于項目的性質(zhì)) 貸:應付款—xxx個人(減少預付的款項) 如果發(fā)票金額大于之前預付的款項,您還需要額外支付差額: 借:相關(guān)成本或費用科目 貸:銀行存款(支付差額) 貸:應付款—xxx個人(減少預付的款項)如果發(fā)票金額小于之前預付的款項,您可能需要將差額記入其他科目,如“其他應收款”或“營業(yè)外收入”,具體取決于差額的性質(zhì)和會計政策。請注意,具體的會計分錄可能需要根據(jù)您所在地的會計準則和具體的業(yè)務情況來確定。建議咨詢專業(yè)的會計師或稅務顧問以獲取更準確的指導。
2024 07/21 10:50
m638357618
2024 07/21 11:07
好的,謝謝
周小明老師lemon
2024 07/21 11:10
不客氣,祝你工作順利。
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