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老師,領(lǐng)導(dǎo)讓私下拜訪專管員要怎么約呢,話術(shù)該如何說呢
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/24 10:19
#事業(yè)單位#
您好,打個(gè)電話約他出來喝茶,然后聊聊公司的日常
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制造業(yè)庫(kù)里盤盈的機(jī)械配件月末分錄,借原材料,貸生產(chǎn)成本,老師看看這么做對(duì)不對(duì),有什么影響
東老師
??|
提問時(shí)間:07/24 06:29
#事業(yè)單位#
你好,借原材料 貸營(yíng)業(yè)外收入
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月末庫(kù)里盤盈的配件,怎么做分錄
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/23 18:46
#事業(yè)單位#
你好!這個(gè)借庫(kù)存商品,貸待處理財(cái)產(chǎn)損益 然后借待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸營(yíng)業(yè)外收入等
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我們是小貿(mào)易公司,跟工廠買4.5萬的叉板,用來周轉(zhuǎn)用墊飲料,憑證怎么樣做?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/23 18:08
#事業(yè)單位#
你好!這個(gè)你可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了
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老師,我想問一下,我公司正在進(jìn)行投標(biāo),其中,有一項(xiàng)是近三年財(cái)務(wù)狀況表(無需提供財(cái)務(wù)報(bào)表),這個(gè)財(cái)務(wù)狀況表是什么呀?老師這里有沒有模板???
呂小冬老師
??|
提問時(shí)間:07/23 17:39
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)近三年財(cái)務(wù)狀況表,可以參考下 一、公司基本信息 公司名稱:[公司全稱] 法定代表人:[姓名] 注冊(cè)地址:[地址] 聯(lián)系電話:[電話號(hào)碼] 二、財(cái)務(wù)狀況 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2021 年 2022 年 2023 年 營(yíng)業(yè)收入 [具體金額] [具體金額] [具體金額] 凈利潤(rùn) [具體金額] [具體金額] [具體金額] 資產(chǎn)總額 [具體金額] [具體金額] [具體金額] 負(fù)債總額 [具體金額] [具體金額] [具體金額] 所有者權(quán)益 [具體金額] [具體金額] [具體金額] 資產(chǎn)負(fù)債率(%) [計(jì)算結(jié)果] [計(jì)算結(jié)果] [計(jì)算結(jié)果] 三、財(cái)務(wù)狀況說明 簡(jiǎn)要描述公司近三年財(cái)務(wù)狀況的變化趨勢(shì)、主要影響因素以及財(cái)務(wù)狀況的穩(wěn)定性和可持續(xù)性。 [公司名稱] [日期] 具體的內(nèi)容和格式可能會(huì)因投標(biāo)項(xiàng)目的要求和行業(yè)特點(diǎn)而有所不同。
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請(qǐng)問一下,企業(yè)年報(bào)完,現(xiàn)在打印打賬單,發(fā)現(xiàn)計(jì)提做錯(cuò)了,但是企業(yè)年報(bào)已經(jīng)報(bào)完了,可以直接改賬目木,還是后面賬目在做調(diào)整比較好那,謝謝
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/23 17:10
#事業(yè)單位#
你好!是具體是什么做錯(cuò)了
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老師,我們是事業(yè)單位,現(xiàn)在有職工需要臨時(shí)到項(xiàng)目上工作,他的應(yīng)發(fā)是7000,可以項(xiàng)目方發(fā)6000,我們這邊發(fā)1000嗎??jī)蛇叾紩?huì)報(bào)稅
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/23 15:12
#事業(yè)單位#
你好!可以的,操作沒問題
?閱讀? 1299
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財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)怎么做,怎么填
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/23 15:10
#事業(yè)單位#
這個(gè)就是季度的發(fā)生額 不是月度的了
?閱讀? 1303
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裝修費(fèi)是做折舊還是攤銷?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:07/23 13:02
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 是做攤銷
?閱讀? 1309
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事業(yè)單位,比如公立的幼兒園要報(bào)稅?需要報(bào)些啥子稅?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/23 08:53
#事業(yè)單位#
您好!這個(gè)公立的,一般不需要申報(bào)?;蛘?申報(bào)就行。
?閱讀? 1307
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民間非營(yíng)利組織,勞務(wù)捐贈(zèng)怎么在會(huì)計(jì)報(bào)表附注中作相關(guān)披露?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/23 06:40
#事業(yè)單位#
你好接受的勞務(wù)捐贈(zèng)是嗎 是的話 xx時(shí)間收到xx公司捐贈(zèng)勞務(wù)
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買手機(jī),給員工作為福利: 借:應(yīng)付職工薪酬一福利費(fèi)100 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13 貸:銀行存款113 做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)付職工薪酬一福利費(fèi)13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)13 我可以直接做下面這筆分錄嗎?借:應(yīng)付職工薪酬一福利費(fèi)113,貸:銀行存款113?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/22 22:35
#事業(yè)單位#
你好,直接選擇最后一種方法就可以的。你沒有計(jì)提,你再補(bǔ)計(jì)提上。然后,你們是一般納稅人的,在你的勾選平臺(tái)里面選擇不抵扣勾選這一個(gè)選。
?閱讀? 1323
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決算公開績(jī)效是什么意思
呂小冬老師
??|
提問時(shí)間:07/22 21:19
#事業(yè)單位#
你好,決算公開績(jī)效是指在財(cái)政決算信息公開的過程中,對(duì)相關(guān)工作或項(xiàng)目所達(dá)成的效益、效果和效率進(jìn)行的評(píng)估和展示。
?閱讀? 1319
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我們是做飲料銷售,公司聚餐拿了3箱飲了,開一張合同單讓老板簽字,還要不要單獨(dú)做憑證?憑證怎么做?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/22 20:16
#事業(yè)單位#
需要單獨(dú)做 外購(gòu)的還是自己生產(chǎn)的
?閱讀? 1310
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新公司剛開張,做內(nèi)帳 裝修費(fèi)雜費(fèi)等7萬多,是不是全部入開辦費(fèi) ,如果入了開辦費(fèi)要不要每個(gè)月做攤銷?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:07/22 18:30
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)的話是開辦費(fèi)就行,一次性計(jì)入就行
?閱讀? 1299
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制造業(yè),老師給我這個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)完整分錄
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/22 15:57
#事業(yè)單位#
你好! 一、結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 制造費(fèi)用是企業(yè)在生產(chǎn)過程中發(fā)生的不能直接歸屬于某種產(chǎn)品的間接費(fèi)用,如車間管理人員的薪酬、折舊費(fèi)、辦公費(fèi)等。月末,這些費(fèi)用需要按照一定的方法(如材料消耗比例、生產(chǎn)工時(shí)比例等)分配到各種產(chǎn)品上。 會(huì)計(jì)分錄: 復(fù)制代碼 借:生產(chǎn)成本—甲產(chǎn)品—制造費(fèi)用 生產(chǎn)成本—乙產(chǎn)品—制造費(fèi)用 ...(其他產(chǎn)品) 貸:制造費(fèi)用 二、結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本 當(dāng)產(chǎn)品完成生產(chǎn)并入庫(kù)時(shí),需要將生產(chǎn)成本(包括直接材料、直接人工和制造費(fèi)用)結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品賬戶中。 會(huì)計(jì)分錄: 復(fù)制代碼 借:庫(kù)存商品—甲產(chǎn)品 庫(kù)存商品—乙產(chǎn)品 ...(其他產(chǎn)品) 貸:生產(chǎn)成本—甲產(chǎn)品 生產(chǎn)成本—乙產(chǎn)品 ...(其他產(chǎn)品) 三、結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售商品成本 如果本月有銷售活動(dòng)發(fā)生,還需要將已售出的商品成本從庫(kù)存商品賬戶結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本賬戶中。 會(huì)計(jì)分錄: 復(fù)制代碼 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 四、結(jié)轉(zhuǎn)本月收入 本月實(shí)現(xiàn)的銷售收入需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)賬戶中。 會(huì)計(jì)分錄: 復(fù)制代碼 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 ...(如有其他收入) 貸:本年利潤(rùn) 五、結(jié)轉(zhuǎn)本月費(fèi)用 本月發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用(如管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等)和稅金也需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)賬戶中。 會(huì)計(jì)分錄示例(以管理費(fèi)用為例): 復(fù)制代碼 借:本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用 對(duì)于銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等,也需進(jìn)行類似的處理。
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我們是做快消品(飲料)墊飲料的叉板屬不屬于固定資產(chǎn)?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/22 13:05
#事業(yè)單位#
你看一下金額大嗎?金額2000以上或3000以上就可以做固定資產(chǎn)。低于的話,你直接做費(fèi)用就行。
?閱讀? 1322
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我們的小公司新開張,一般納稅人,有不開發(fā)票和開發(fā)票的,內(nèi)帳做憑證的時(shí)候要不要做進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/22 10:50
#事業(yè)單位#
你好!內(nèi)賬可以做,也可以直接看最終要交多少,就做多少
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老師,我們有兩家公司A公司跟B公司,A公司有B公司股份,然后B公司采購(gòu)的貨物,A公司也去銷售了,這樣可以的嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/22 09:56
#事業(yè)單位#
你好!不可以的。B公司要賣給A公司
?閱讀? 1368
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空調(diào)的價(jià)值類型屬于哪一種?歷史成本 重置成本 現(xiàn)值 公允價(jià)值 名義金額 應(yīng)該是哪個(gè)?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/22 09:40
#事業(yè)單位#
普通空調(diào)屬于電子設(shè)備 選擇現(xiàn)值
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公辦幼兒園屬于初創(chuàng)期,怎么做賬?企業(yè)初創(chuàng)期的一切費(fèi)用都屬于開辦費(fèi),那公立幼兒園,預(yù)算一體化做賬該怎么做賬?
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/21 23:40
#事業(yè)單位#
對(duì)于公辦幼兒園在初創(chuàng)期及預(yù)算一體化環(huán)境下的做賬流程,可以參考以下步驟和建議: 一、建立財(cái)務(wù)管理體系 制定財(cái)務(wù)管理制度: 建立健全的財(cái)務(wù)管理制度,明確經(jīng)費(fèi)使用的范圍和審批程序,規(guī)范經(jīng)費(fèi)的申請(qǐng)、審批和使用流程。 設(shè)立專門的財(cái)務(wù)部門或指定專人負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作,確保財(cái)務(wù)管理的專業(yè)性和規(guī)范性。 設(shè)置會(huì)計(jì)科目: 根據(jù)政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度,設(shè)置適合的會(huì)計(jì)科目,包括資產(chǎn)類、負(fù)債類、凈資產(chǎn)類、收入類和費(fèi)用類等。 二、預(yù)算管理一體化做賬流程 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù): 在預(yù)算管理一體化系統(tǒng)中,進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護(hù),包括人員信息、部門信息、項(xiàng)目信息等。 確保這些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性,為后續(xù)預(yù)算編制和執(zhí)行提供可靠依據(jù)。 預(yù)算編制: 根據(jù)幼兒園的發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃,編制年度預(yù)算。 預(yù)算應(yīng)涵蓋收入預(yù)算和支出預(yù)算,確保收支平衡。 預(yù)算編制完成后,需經(jīng)過相關(guān)部門審批并錄入預(yù)算管理一體化系統(tǒng)。 預(yù)算執(zhí)行: 在預(yù)算執(zhí)行過程中,嚴(yán)格按照預(yù)算科目和金額進(jìn)行收支管理。 每一筆收支都需要開具正規(guī)的收據(jù)或發(fā)票,并編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證。 預(yù)算管理一體化系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)記錄預(yù)算指標(biāo)的增減、來源及狀態(tài),實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行的實(shí)時(shí)監(jiān)控。 會(huì)計(jì)憑證編制: 根據(jù)日常收支情況,編制收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證等。 憑證需按照規(guī)定的格式進(jìn)行編制,確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。 憑證編制完成后,需進(jìn)行審核并打印存檔。 賬簿登記: 建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、收入日記賬、支出日記賬等賬簿。 根據(jù)會(huì)計(jì)憑證的內(nèi)容,逐筆登記賬簿,確保賬簿的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。 定期對(duì)賬簿進(jìn)行核對(duì)和調(diào)整,確保賬實(shí)相符。 財(cái)務(wù)報(bào)表編制: 按照規(guī)定的時(shí)間編制財(cái)務(wù)報(bào)表,包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表等。 財(cái)務(wù)報(bào)表需反映幼兒園的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,為管理層提供決策依據(jù)。 財(cái)務(wù)報(bào)表編制完成后,需進(jìn)行審核并上報(bào)相關(guān)部門。 稅務(wù)申報(bào)與繳納: 按照規(guī)定的時(shí)間和方式進(jìn)行稅務(wù)申報(bào),包括增值稅申報(bào)、所得稅申報(bào)等。 稅務(wù)繳納需按照規(guī)定的比例和時(shí)間進(jìn)行,確保幼兒園的合法合規(guī)運(yùn)營(yíng)。 三、加強(qiáng)內(nèi)部控制與監(jiān)督 內(nèi)部控制: 建立健全的內(nèi)部控制制度,包括不相容職務(wù)分離、授權(quán)審批、財(cái)產(chǎn)清查等。 加強(qiáng)對(duì)幼兒園內(nèi)部控制的監(jiān)督和檢查,防范和打擊財(cái)務(wù)違規(guī)行為。 經(jīng)費(fèi)使用監(jiān)督: 建立經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督制度,嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督審計(jì)。 加強(qiáng)對(duì)公辦幼兒園經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督和管理,確保經(jīng)費(fèi)使用的合理、規(guī)范和透明。 四、特殊費(fèi)用處理 對(duì)于初創(chuàng)期的公辦幼兒園,一些特殊費(fèi)用如開辦費(fèi)等,應(yīng)單獨(dú)設(shè)置科目進(jìn)行核算和管理。這些費(fèi)用在發(fā)生時(shí),應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批和報(bào)銷,并編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行登記。 所以,公辦幼兒園在初創(chuàng)期及預(yù)算一體化環(huán)境下的做賬流程涉及多個(gè)環(huán)節(jié)和方面,需要建立健全的財(cái)務(wù)管理體系、加強(qiáng)內(nèi)部控制與監(jiān)督、確保預(yù)算執(zhí)行的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。同時(shí),還需要根據(jù)幼兒園的實(shí)際情況和發(fā)展需求,靈活調(diào)整和優(yōu)化做賬流程。
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我身兼A B兩家公司的財(cái)務(wù),我的社保原先在A公司購(gòu)買,現(xiàn)在老板要求我的工資和社保在B公司出,那B公司計(jì)提和發(fā)放社保、工資的分錄怎么做
王曉曉老師
??|
提問時(shí)間:07/21 22:20
#事業(yè)單位#
你好,計(jì)提工資借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬 計(jì)提社保借:管理費(fèi)用-社保單位部分貸:應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分
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甲醛治理費(fèi)是計(jì)入建筑工程還是固定資產(chǎn)
耿老師
??|
提問時(shí)間:07/21 17:54
#事業(yè)單位#
你好!整個(gè)工程完工了嗎?
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工程監(jiān)理費(fèi)可以計(jì)入固定資產(chǎn)嗎還是計(jì)入業(yè)務(wù)活動(dòng),事業(yè)單位
波德老師
??|
提問時(shí)間:07/21 17:14
#事業(yè)單位#
你好,先記入在建工程,完工后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
?閱讀? 1383
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代收代發(fā)分紅資金怎么做分錄??
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:07/21 15:14
#事業(yè)單位#
您好 代收的時(shí)候 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 代發(fā)的時(shí)候 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
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今年公車報(bào)廢了,報(bào)廢的按流程下賬,但是單位賬上的往來款,是這個(gè)公車?yán)现绊斄送鶃砜畹目铐?xiàng),雙方有簽的協(xié)議,公車是13萬,但往來款是15萬,要下這個(gè)往來賬怎么處理?請(qǐng)老師解答一下,謝謝
小菲老師
??|
提問時(shí)間:07/21 11:18
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 借:固定資產(chǎn) 13 營(yíng)業(yè)外支出 2 貸:應(yīng)收賬款 15
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村集體經(jīng)濟(jì)合作社收到政府撥付的五改項(xiàng)目款 收到款 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 由于五改項(xiàng)目是承包給農(nóng)戶 支付項(xiàng)目款 借:應(yīng)收款—xxx個(gè)人 貸:銀行存款 現(xiàn)收到農(nóng)戶在稅務(wù)大廳代開給“當(dāng)?shù)厝嗣裾钡奈甯捻?xiàng)目發(fā)票 請(qǐng)問老師們以上兩筆我有做正確嗎? 收到發(fā)票又怎么做會(huì)計(jì)分錄 需要怎么做會(huì)計(jì)分錄
周小明老師lemon
??|
提問時(shí)間:07/21 10:35
#事業(yè)單位#
同學(xué),您好。解答如下: 您的會(huì)計(jì)分錄基本正確,但可能需要根據(jù)具體情況進(jìn)行一些調(diào)整。以下是對(duì)您提供的會(huì)計(jì)分錄的分析和建議: 收到政府撥付款項(xiàng): 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 這里,您將政府撥付的款項(xiàng)記入了“專項(xiàng)應(yīng)付款”,這通常是正確的,因?yàn)檫@些款項(xiàng)可能需要用于特定的項(xiàng)目或用途。 支付項(xiàng)目款給農(nóng)戶: 借:應(yīng)付款—xxx個(gè)人(或“預(yù)付賬款”) 貸:銀行存款 這里,您將款項(xiàng)記入了“應(yīng)收款—xxx個(gè)人”,這可能不太準(zhǔn)確。通常情況下,支付給農(nóng)戶的款項(xiàng)應(yīng)該記入“應(yīng)付款”或“預(yù)付賬款”,因?yàn)檫@是您預(yù)付給農(nóng)戶的款項(xiàng),未來可能會(huì)通過項(xiàng)目完成情況來調(diào)整。 收到農(nóng)戶代開的發(fā)票: 當(dāng)收到農(nóng)戶代開的發(fā)票時(shí),您需要根據(jù)發(fā)票上的內(nèi)容進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。如果發(fā)票上顯示的是農(nóng)戶為五改項(xiàng)目提供的服務(wù)或商品,那么您需要根據(jù)發(fā)票金額調(diào)整之前預(yù)付的款項(xiàng),并確認(rèn)相應(yīng)的成本或費(fèi)用。 假設(shè)發(fā)票金額與之前預(yù)付的款項(xiàng)相等,會(huì)計(jì)分錄可能是: 借:相關(guān)成本或費(fèi)用科目(例如:在建工程、固定資產(chǎn)等,取決于項(xiàng)目的性質(zhì)) 貸:應(yīng)付款—xxx個(gè)人(減少預(yù)付的款項(xiàng)) 如果發(fā)票金額大于之前預(yù)付的款項(xiàng),您還需要額外支付差額: 借:相關(guān)成本或費(fèi)用科目 貸:銀行存款(支付差額) 貸:應(yīng)付款—xxx個(gè)人(減少預(yù)付的款項(xiàng))如果發(fā)票金額小于之前預(yù)付的款項(xiàng),您可能需要將差額記入其他科目,如“其他應(yīng)收款”或“營(yíng)業(yè)外收入”,具體取決于差額的性質(zhì)和會(huì)計(jì)政策。請(qǐng)注意,具體的會(huì)計(jì)分錄可能需要根據(jù)您所在地的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和具體的業(yè)務(wù)情況來確定。建議咨詢專業(yè)的會(huì)計(jì)師或稅務(wù)顧問以獲取更準(zhǔn)確的指導(dǎo)。
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當(dāng)月要交當(dāng)月的社保,還用不用計(jì)提
廖君老師
??|
提問時(shí)間:07/21 06:40
#事業(yè)單位#
您好,咱說的計(jì)提是過一下 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)這個(gè)科目,需要計(jì)提的,也方便歸集數(shù)據(jù)
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去幼兒園面試會(huì)計(jì)需要注意些什么?一般會(huì)問到些那些問題?
若麗老師
??|
提問時(shí)間:07/20 17:56
#事業(yè)單位#
您好,幼兒園面試會(huì)計(jì)正常發(fā)揮,非公立的幼兒園財(cái)務(wù)比較簡(jiǎn)單,主要是做預(yù)算,審核費(fèi)用,收學(xué)費(fèi),各項(xiàng)做精準(zhǔn)就可以了,問的問題應(yīng)該跟其他財(cái)務(wù)面試差不多的
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股東沒有實(shí)權(quán),公司本質(zhì)上還是董事在管理,對(duì)嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/19 19:57
#事業(yè)單位#
您好, 是的,就是你說的這樣的
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