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請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)體戶現(xiàn)在要求建賬,第一步應(yīng)該做什么呢,怎么把賬建起來(lái)
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/18 16:56
#事業(yè)單位#
你好 今年新成立的企業(yè)的嗎
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老師,您好,我是公司法人,但是我在其他單位交著保險(xiǎn)呢,那我自己的公司的個(gè)稅應(yīng)該怎么申報(bào)呢
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/17 15:40
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 公司法人不能申報(bào)個(gè)人所得稅,但需要繳納企業(yè)所得稅,如果是法定代表人,那么則需要繳納個(gè)人所得稅
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我們有個(gè)商會(huì),董事長(zhǎng)是會(huì)長(zhǎng),之前的帳是交給外面的會(huì)計(jì)做的,現(xiàn)在董事長(zhǎng)想解散這個(gè)商會(huì),區(qū)鎮(zhèn)府那邊一個(gè)部門(mén)說(shuō)我們之前做的帳是里面有些報(bào)銷(xiāo)還有招待是用現(xiàn)金付的沒(méi)有通過(guò)公帳打款,這個(gè)的要我們按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則整改,這個(gè)要怎么整改嗎?
劉倩老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/28 13:43
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)你要問(wèn)他,看他要怎么樣?因?yàn)檫@種要求本身就是不對(duì)的。因?yàn)闆](méi)有規(guī)定必須要對(duì)功夫。
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超市賬務(wù)有什么好的辦法管理好,有的時(shí)候有單子,有的有退款,太亂了,有沒(méi)有好的做賬方式,求指教
立峰老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/23 22:12
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,要用軟件。
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老師就按照這個(gè)合同開(kāi)票開(kāi)什么票了?
王超老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/19 09:12
#事業(yè)單位#
你好 根據(jù)你的圖片,這個(gè)可以開(kāi)服務(wù)費(fèi)或者是租賃費(fèi)的發(fā)票
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事業(yè)單位投資成立獨(dú)資企業(yè),支付給企業(yè)的注冊(cè)資金怎么入賬?
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/04 22:42
#事業(yè)單位#
您好, 借:長(zhǎng)期投資 貸:銀行存款 這還得看你單位性質(zhì)和投資性質(zhì),如果有行政執(zhí)法只能或者是財(cái)政全額撥款自己又沒(méi)有其他事業(yè)收入的,不允許你單位投資,如果事業(yè)單位有自己收入,可以做投資入賬
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老師,我們是非盈利組織,關(guān)于企業(yè)的費(fèi)用支出的標(biāo)準(zhǔn),是不是可以參考事業(yè)單位費(fèi)用支出標(biāo)準(zhǔn),事業(yè)單位費(fèi)用管理辦法可以去哪里下載
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/27 11:29
#事業(yè)單位#
你好 看 一下 是不是要這個(gè) 事業(yè)單位人事管理?xiàng)l例(國(guó)務(wù)院令第652號(hào)) _行政法規(guī)_中國(guó)政府網(wǎng) (www.gov.cn)
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請(qǐng)教一下,我們老系統(tǒng)累計(jì)盈余下面有二級(jí)科目固定基金和結(jié)余,現(xiàn)在新系統(tǒng)3001下面有七個(gè)二級(jí)明細(xì),哪兩個(gè)能和老系統(tǒng)對(duì)應(yīng)上
鍋爐老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/02 13:49
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好,請(qǐng)稍等,馬上解答。
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老師,我們廠里有個(gè)公卡,我來(lái)之后他們又讓我專(zhuān)門(mén)辦個(gè)會(huì)計(jì)卡,就是個(gè)卡,專(zhuān)門(mén)報(bào)銷(xiāo)廠里的一些沒(méi)發(fā)票的東西。比如食堂伙食費(fèi),純凈水費(fèi),員工宿舍電費(fèi),車(chē)間用品等,這個(gè)個(gè)卡一直都是老板自己打錢(qián)給我。昨天他讓我用公卡把他以前打到我的會(huì)計(jì)卡上的錢(qián),全部在打到他個(gè)人卡上,說(shuō)是這樣算是錢(qián)都從賬上走。打款用途填的現(xiàn)金,
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/19 14:43
#事業(yè)單位#
您好,打給老板也可以,但是需要拿發(fā)票報(bào)銷(xiāo)的
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老師我咨詢下,我給供貨方的貨款,款付貨到但是發(fā)票沒(méi)開(kāi)的分錄這樣處理對(duì)嗎?借:預(yù)付賬款1 代:銀行存款1 貨入賬:借:庫(kù)存商品1 代:應(yīng)付賬款1, 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本:借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1,代:庫(kù)存商品1 等到夸年收到發(fā)票時(shí),借:庫(kù)存商品1(紅字) 代:應(yīng)付賬款1(紅字)同時(shí)庫(kù)存商品1 代:預(yù)付賬款1
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/05 10:43
#事業(yè)單位#
您好,可以的,所有分錄往來(lái)都平了,但這樣您會(huì)好累,預(yù)付不要,就用應(yīng)付,這樣少2個(gè)分錄,不過(guò)您的思路全對(duì)
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請(qǐng)問(wèn)老師,周報(bào)表要怎么做,格式是怎么樣的
小寶老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/10 09:04
#事業(yè)單位#
哦,您涉及到什么數(shù)據(jù)的周報(bào)呢?
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一年一繳的無(wú)形資產(chǎn)(海域使用金),可以一次性攤銷(xiāo)嗎?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/12 22:02
#事業(yè)單位#
金額比較大,需要按季度攤銷(xiāo)
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老師你好,我做幼兒園的一筆政府補(bǔ)助資金的花費(fèi),比如說(shuō)購(gòu)買(mǎi)器材,請(qǐng)問(wèn)我怎么做分錄呢
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/13 18:08
#事業(yè)單位#
借銀行存款,貸政府補(bǔ)助收入, 借固定資產(chǎn),貸銀行放款。
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老師您好,想找投資成立有限公司,投資人說(shuō)讓咱們自己先成立公司再去談,這樣對(duì)嗎?應(yīng)該和投資人怎么說(shuō)?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/24 14:56
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 這個(gè)不對(duì)呀 先簽訂協(xié)議再注冊(cè)
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咨詢?cè)鲋刀惼掌狈矫鎲?wèn)題:我單位收到一張票,項(xiàng)目名稱“其他電子設(shè)備*XX學(xué)院采購(gòu)公共計(jì)算機(jī)教室電腦設(shè)備項(xiàng)目”,這樣符合稅務(wù)要求嗎?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/15 14:38
#事業(yè)單位#
嗯嗯,可以使用的,沒(méi)問(wèn)題
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一年交一次的無(wú)形資產(chǎn)(海域使用金),可以每年一次性攤銷(xiāo)嗎?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/12 22:04
#事業(yè)單位#
金額大的,需要按季度攤銷(xiāo)的
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請(qǐng)問(wèn)以前年度做了一筆會(huì)計(jì)分錄:借:其他應(yīng)付款一×××,貸:銀行存款。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款的二級(jí)科目錯(cuò)了,現(xiàn)在如何調(diào)整?
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/04 16:15
#事業(yè)單位#
你好,根據(jù)你的描述,調(diào)整分錄是 借:其他應(yīng)付款一正確的 二級(jí)明細(xì) 貸:其他應(yīng)付款一之前入賬錯(cuò)誤的明細(xì)
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老師你好,在電商公司的訂單報(bào)表當(dāng)中,如果說(shuō)我一開(kāi)始是按照已確定收貨去確定這個(gè)銷(xiāo)售收入,以及對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售成本 那(已確定收貨并退貨)的這個(gè)部分,是不是就包含在已確定收貨里? 那我現(xiàn)在根據(jù)已確定并退貨的這個(gè)部分去沖減收入和對(duì)應(yīng)的成本。
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/22 16:04
#事業(yè)單位#
您好,對(duì)的,這個(gè)是包含在確定收貨里邊,是根據(jù)已確定并退貨的這個(gè)部分去沖減收入和對(duì)應(yīng)的成本的
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捐給紅十字會(huì)的2022所得稅可以 抵扣嗎?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/16 15:36
#事業(yè)單位#
可以按利潤(rùn)總額12%限額扣除
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這個(gè)單式預(yù)算我不太理解,就是這個(gè)不區(qū)分各類(lèi)預(yù)算收支的經(jīng)濟(jì)性質(zhì),這個(gè)是什么意思?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/14 10:53
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 單式預(yù)算制是將政府的全部財(cái)政 收支匯編在一個(gè)統(tǒng)一的預(yù)算表之中,不區(qū)分明細(xì)
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公司把我開(kāi)了叫我去簽合同才把錢(qián)補(bǔ)給我,要注意些什么
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/03 11:43
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好,把合同多看一下,對(duì)你沒(méi)什么不利的就可以
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在上級(jí)不能審查前,下級(jí)單位先做年度決算審計(jì)報(bào)告還是年度收支審計(jì)報(bào)告
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/24 14:17
#事業(yè)單位#
先做年度決算審計(jì)報(bào)告
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老師想請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)人營(yíng)業(yè)執(zhí)照多年沒(méi)有年審,現(xiàn)在可以開(kāi)票嗎?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/27 20:21
#事業(yè)單位#
你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題,開(kāi)票是義務(wù)非權(quán)利, 偶爾發(fā)生可以直接開(kāi) 相關(guān)發(fā)票,如 常有這項(xiàng)業(yè)務(wù),可以在經(jīng)營(yíng)范圍里增加這項(xiàng)服務(wù)更規(guī)范
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收取服務(wù)費(fèi)用,開(kāi)發(fā)票做收入,跨月要求退部分費(fèi)用,原來(lái)發(fā)票全部紅沖,然后再重新開(kāi)應(yīng)該收的部分。退的費(fèi)用可以不掛應(yīng)付款,而直接從當(dāng)天收入中拿現(xiàn)金退費(fèi)用可以嗎
艷民老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/02 08:46
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,當(dāng)時(shí)肯定做得應(yīng)收,應(yīng)收立馬收款了就轉(zhuǎn)了銀行存款。現(xiàn)在應(yīng)該是沖減應(yīng)收的金額和收入的金額?,F(xiàn)金退只是替換銀行存款而已。借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) ,貸:收入+稅,負(fù)數(shù)。借:應(yīng)收,正數(shù),貸:現(xiàn)金 正數(shù)
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稅負(fù)率應(yīng)該用應(yīng)納稅額計(jì)算還是實(shí)際繳納稅額計(jì)算?
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/23 16:59
#事業(yè)單位#
你好按照實(shí)際繳納的金額/不含稅營(yíng)業(yè)收入
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工會(huì)下面的委員會(huì),發(fā)的職工福利計(jì)入什么科目?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/24 17:22
#事業(yè)單位#
你好,公司仍然是計(jì)入到管理費(fèi)用,福利費(fèi)。
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1、政府會(huì)計(jì)制度下,我們單位實(shí)行收支兩條線管理,當(dāng)月經(jīng)營(yíng)收到資料次月需上繳給財(cái)政,下個(gè)次月扣除后再返還給單位使用,這種情況怎么賬務(wù)處理呢。 2、單位銷(xiāo)售的貨物屬于第三方公司的存貨,每月定期將貨物發(fā)送到我們單位,我們銷(xiāo)售后按月與第三方公司結(jié)算成本,這種情況怎么賬務(wù)處理呢。 兩個(gè)問(wèn)題都是建立在政府會(huì)計(jì)制度的前提下,請(qǐng)解答
木木老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/23 12:50
#事業(yè)單位#
1.收到 借,銀行存款 貸,應(yīng)交財(cái)政款 上交 借,應(yīng)交財(cái)政款 貸,銀行存款 再返還 借,銀行存款 貸,事業(yè)收入 借,資金結(jié)存 貸,事業(yè)預(yù)算收入 2.您支付是財(cái)政直付 借,事業(yè)支出 貸,資金結(jié)存 借,業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸,銀行存款
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圖片是勞務(wù)公司的憑證,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本從哪里來(lái)的
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/04 21:50
#事業(yè)單位#
你好,職工的工資社保公積金這些都屬于
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請(qǐng)問(wèn)初中收到政府補(bǔ)貼學(xué)生的餐費(fèi)補(bǔ)助,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)怎么記賬呢?
CK老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/02 20:51
#事業(yè)單位#
借;銀行存款,貸:財(cái)務(wù)撥款收入,支付資金時(shí),借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用等科目,貸:銀行存款。
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上月有進(jìn)項(xiàng)稅額留底,那本月要單獨(dú)做一筆分錄嗎?怎么做分錄?上月進(jìn)項(xiàng)大學(xué)銷(xiāo)項(xiàng)所以沒(méi)有做分錄 平常的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額90 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅10
小愛(ài)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/24 20:05
#事業(yè)單位#
您好,那你上月的余額在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額是吧
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