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老師您好,請問一下出租住房個稅為什么要5000減掉5000*4%呀?
宋生老師
??|
提問時間:05/22 13:44
#稅務(wù)師#
你好!在哪兒看到的呢
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老師,利息收入在10500表第十八行填負數(shù)對嗎,
東老師
??|
提問時間:05/23 09:40
#稅務(wù)師#
你好,沒錯的,就是按照負數(shù)填寫在這里面。
?閱讀? 10659
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一般訴訟時效是2年,但是延期支付租金的是三年?
微微老師
??|
提問時間:05/25 17:29
#稅務(wù)師#
您好,是的,是這樣理解的
?閱讀? 10658
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請問老師,注冊資金2600萬,沒有實繳,是認繳,百分之十的股份是多少?怎么算
郭老師
??|
提問時間:05/24 12:59
#稅務(wù)師#
你好 2600×10%,按照這個來計算
?閱讀? 10658
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老師!您好!企業(yè)不享受加計扣除可以嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/22 17:27
#稅務(wù)師#
可以放棄加計扣除
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我們公司收購了一家公司,對方需要給我們開具增值稅發(fā)票嗎
小菲老師
??|
提問時間:05/30 13:23
#稅務(wù)師#
同學,你好 不需要的
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請問老師,單位收到結(jié)構(gòu)性存款利息收入,放到投資收益核算,兩個問題,結(jié)構(gòu)性存款利息收入是否繳納增值稅,結(jié)構(gòu)性存款利息收入放到投資收益是否繳納企業(yè)所得稅。
文文老師
??|
提問時間:04/24 16:48
#稅務(wù)師#
結(jié)構(gòu)性存款利息收入不要繳納增值稅,結(jié)構(gòu)性存款利息收入放到投資收益要繳納企業(yè)所得稅。
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個人出租住房相關(guān)政策在哪找呢?
宋生老師
??|
提問時間:05/29 15:03
#稅務(wù)師#
您好!這個你是問關(guān)于什么的政策? 個稅?
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行政復議和訴訟是不是相反的日期規(guī)定,復議是5日內(nèi)決定是否受理,訴訟是7日, 復議是受理后7日內(nèi)將副本發(fā)送給被申請人,訴訟是5日內(nèi),這個訴訟包括行政和民訴和刑訴,是這樣嗎?
薇老師
??|
提問時間:05/28 21:30
#稅務(wù)師#
您好,正在解答中請稍等。
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請問老師圈5,持有至到期不屬于金融商品轉(zhuǎn)讓,請問購買理財?shù)狡?,收到的利息需要繳納增值稅嗎?
廖君老師
??|
提問時間:05/30 17:06
#稅務(wù)師#
您好,要看是不是保本的,不保本的不交,保本的有增值稅 非保本理財收益在增值稅上屬于免稅項目,
?閱讀? 10650
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2024年的涉稅法律考試還有監(jiān)察法嗎
高建老師
??|
提問時間:05/30 12:54
#稅務(wù)師#
同學,你好。這個最好是再看一下最新的考試大綱。
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我想問下C選項的解析里面說的其他權(quán)益工具投資 不是用于金融資產(chǎn)? 和C選項里面說的非貨幣項目有什么關(guān)系?
廖君老師
??|
提問時間:05/27 02:37
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請稍等
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在鐵路企業(yè)中有提"三不讓"的貫例,在福利費科目下,它也做為企業(yè)所得稅匯算中的調(diào)增項嗎?
唐引梅老師
??|
提問時間:05/22 01:14
#稅務(wù)師#
同學你好,匯算清繳時是需要調(diào)增的
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老師這個題的c答案怎么理解,
馬瑞云老師
??|
提問時間:05/28 16:57
#稅務(wù)師#
遞延所得稅源于會稅的暫時性差異,影響所得稅的暫時性差異,直接計入所有者權(quán)益的例如 其他權(quán)益工具投資的公允價值變動,它不影響利潤,也就不會影響所得稅,那就不會產(chǎn)生會稅差異,也就不會產(chǎn)生遞延所得稅。
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一般納稅人提供適用增值稅零稅率,沒有稅了,怎么還有出口退免政策
陳釗老師
??|
提問時間:06/11 23:39
#稅務(wù)師#
您好,解答如下: 一般納稅人提供適用增值稅零稅率的應(yīng)稅服務(wù),實行增值稅退(免)稅辦法。 在我國,出口退稅退還的是出口貨物在國內(nèi)生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)實際繳納的增值稅和消費稅。雖然出口時沒有增值稅,但是出口貨物在國內(nèi)生產(chǎn)和流通產(chǎn)生了增值稅,所以就有出口退稅政策。 不同的企業(yè),退稅方法不同,計算方式也有區(qū)別。生產(chǎn)企業(yè)適用免抵退稅辦法,外貿(mào)企業(yè)適用免退稅辦法。符合條件的出口企業(yè)提供增值稅零稅率跨境應(yīng)稅服務(wù)的,收齊有關(guān)憑證后,應(yīng)該在財務(wù)做銷售收入的第二個月至第二年4月30日前的增值稅納稅申報期內(nèi),向主管稅務(wù)機關(guān)申報退(免)稅。
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公司分立時,通知債權(quán)人和公告是必經(jīng)程序,合并時也是的吧?
小鎖老師
??|
提問時間:05/29 22:11
#稅務(wù)師#
您好,這個是必經(jīng)的,對
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招商付的微信轉(zhuǎn)發(fā)朋友圈的費用,我們收到發(fā)票可以做成本嗎??
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/31 09:21
#稅務(wù)師#
跟公司經(jīng)營相關(guān)的費用可以報銷
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老師這個501題什么思路
月亮老師
??|
提問時間:06/03 15:31
#稅務(wù)師#
你好,首先調(diào)整攤銷金額8000/8/2-8000/10/2=100,加計扣除75%,調(diào)增納稅所得額175
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老師,我們企業(yè)實收資本1800萬,目前賬面是虧死1000萬,所有者權(quán)益也就不到800萬,轉(zhuǎn)讓的話2800。那我們股東要交多少個稅?。?/a>
東老師
??|
提問時間:05/28 18:27
#稅務(wù)師#
您好,意思是2800轉(zhuǎn)讓了,實際出資是1800對嗎?
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合伙企業(yè)(普通和有限)向合伙企業(yè)以外的人轉(zhuǎn)讓都需要一致同意?有限和股份公司向后股東以外的人轉(zhuǎn)讓都是過半數(shù)?
廖君老師
??|
提問時間:05/28 21:22
#稅務(wù)師#
您好,是的 1.除合伙協(xié)議另有約定外,普通合伙人向合伙人以外的人轉(zhuǎn)讓其在合伙企業(yè)中的全部或者部分財產(chǎn)份額時,須經(jīng)“其他合伙人一致”同意 2.《公司法》第71條第2款規(guī)定:“ 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán),應(yīng)當經(jīng)其他股東過半數(shù)同意”。 “其他股東過半數(shù)”是指其他股東人數(shù)過半數(shù),并非指其他股東所持表決權(quán)過半數(shù),也并非指其他股東所持股權(quán)過半數(shù)?!斑^半數(shù)”是指超過一半,
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您好老師,我不明白這個題,為啥2022年末填寫的是2023年末的
小林老師
??|
提問時間:05/24 12:42
#稅務(wù)師#
你好,那就是這個題目有問題
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查封扣押可以委托,凍結(jié)不能委托是這樣嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/29 21:27
#稅務(wù)師#
您好, 是的,凍結(jié)是委托不了的
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為什么收到的承兌匯票中的利息也要作為材料采購的成本?收到的利息不應(yīng)該在賬上作為財務(wù)費用的收入,然后付的時候直接付那個面值
鐘剛紅老師
??|
提問時間:04/15 18:01
#稅務(wù)師#
學員,你好是指的開具的應(yīng)付票據(jù)那部分的利息嗎?這是題目中的問題嗎?
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老師您好,對于這個因會計政策變更的累積影響數(shù),這一塊的計算我不太理解,麻煩您解答一下
張靜老師
??|
提問時間:05/23 10:44
#稅務(wù)師#
就是原來投資性房地產(chǎn)采用成本法計量的,每月跟固定資產(chǎn)一樣進行折舊,現(xiàn)在要改用公允價值進行計量,所以要對之前的會計處理進行推翻,重新按公允價值做賬
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我想問下 考試的時候綜合題 要把計算過程寫出來嗎? 還是只寫答案就行了?
東老師
??|
提問時間:05/28 18:44
#稅務(wù)師#
您好,最好帶著計算過程的
?閱讀? 10640
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A.商場銷售相機及儲存卡 相機和儲存卡是同一個稅率,為什么屬于兼營呢?
小鎖老師
??|
提問時間:05/28 17:26
#稅務(wù)師#
您好,這個的話雖然是一個稅率,但是他是兩個業(yè)務(wù)活動
?閱讀? 10639
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子公司給母公司分紅,在匯算清繳時候,母公司要調(diào)減投資收益,子公司需要做什么?
小鎖老師
??|
提問時間:05/28 17:50
#稅務(wù)師#
您好,這個的話,子公司是允許扣除的,不調(diào)整
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老師 這邊解析說換出資產(chǎn)的清理費用不計入換入資產(chǎn)的成本,然后需要計入那個科目呢? 然后換入資產(chǎn)的如果有清理費用的話,需要區(qū)分自己承擔的還是對方自己承擔的去確認要不要計入成本嗎
廖君老師
??|
提問時間:05/24 22:36
#稅務(wù)師#
您好,1.記入資產(chǎn)處置損益 2.換入發(fā)生的當然是自已承擔的,要記入成本,對方不會為我們換入費用支付的,
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老師,匯算清繳表營業(yè)外支出稅收滯納金填寫在哪
廖君老師
??|
提問時間:05/24 06:36
#稅務(wù)師#
您好,稅收滯納金調(diào)整A105000第20行(八) ,
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甲企業(yè)為增值稅一般納稅人。20X9年,有以下幾種進貨方案可供選擇,一、若甲企業(yè)從一般納稅人采購商品,則不含增值稅購買價款為1900萬元,可取得稅率為13%的增值稅專用發(fā)票,該商品的不含增值稅銷售價款為2600萬元。若甲企業(yè)從小規(guī)模納稅人采購商品,則不含增值稅購買價款為1800萬元,可取得稅率為3%的增值稅專用發(fā)票,該商品的不含增值稅銷售價款仍為2600萬元。甲企業(yè)適用的城市維護建設(shè)稅稅率為7%,教育費附加征收率為3%。甲企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。 【要求】 1、若以實現(xiàn)稅負最小化為納稅籌劃目標(注意考慮城建稅教育費附加、增值稅和企業(yè)所得稅),請對上述業(yè)務(wù)進行納稅籌劃。(30分) 2、若以實現(xiàn)稅后利潤最大化為納稅籌劃目標,請對上述業(yè)務(wù)進行納稅籌劃。
小小霞老師
??|
提問時間:05/19 15:08
#稅務(wù)師#
你好,1、以稅負最小化為納稅籌劃目標 首先,我們需要計算從一般納稅人和小規(guī)模納稅人處采購商品后的整體稅負。 從一般納稅人處采購 增值稅進項稅額 = 1900萬元 * 13% = 247萬元 增值稅銷項稅額 = 2600萬元 * 13% = 338萬元 應(yīng)納增值稅額 = 338萬元 - 247萬元 = 91萬元 城建稅及教育費附加 = 91萬元 * (7% + 3%) = 9.1萬元 利潤 = 2600萬元 - 1900萬元 - 9.1萬元 = 690.9萬元 應(yīng)納企業(yè)所得稅 = 690.9萬元 * 25% = 172.725萬元 總稅負 = 91萬元 + 9.1萬元 + 172.725萬元 = 272.825萬元 從小規(guī)模納稅人處采購 增值稅進項稅額 = 1800萬元 * 3% = 54萬元 增值稅銷項稅額 = 2600萬元 * 13% = 338萬元 應(yīng)納增值稅額 = 338萬元 - 54萬元 = 284萬元 城建稅及教育費附加 = 284萬元 * (7% + 3%) = 28.4萬元 利潤 = 2600萬元 - 1800萬元 - 28.4萬元 = 771.6萬元 應(yīng)納企業(yè)所得稅 = 771.6萬元 * 25% = 192.9萬元 總稅負 = 284萬元 + 28.4萬元 + 192.9萬元 = 505.3萬元 納稅籌劃建議 從稅負最小化的角度出發(fā),甲企業(yè)應(yīng)選擇從一般納稅人處采購商品,因為總稅負更低(272.825萬元 vs 505.3萬元)。 2、以稅后利潤最大化為納稅籌劃目標 從一般納稅人處采購 稅后利潤已在上文計算為690.9萬元 * (1 - 25%) = 518.175萬元 從小規(guī)模納稅人處采購 稅后利潤 = 771.6萬元 * (1 - 25%) = 578.7萬元 納稅籌劃建議 從稅后利潤最大化的角度出發(fā),甲企業(yè)應(yīng)選擇從小規(guī)模納稅人處采購商品,因為稅后利潤更高(578.7萬元 vs 518.175萬元)。雖然小規(guī)模納稅人的采購價格較低,但由此產(chǎn)生的增值稅和城建稅及教育費附加的增加并未完全抵消利潤的增加。
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