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苗木免稅屬于屬于增值稅的那條政策
文文老師
??|
提問時間:01/04 15:30
#稅務#
銷售自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,免增值稅
?閱讀? 6
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老師,最近稅務局對個體戶有什么政策嗎?為什么我這里所有的個體戶都轉(zhuǎn)成申報戶了?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/04 15:30
#稅務#
您好,你是指都變成查賬征收了,是吧
?閱讀? 10
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老師,請問公司自有房子出租,必須要申報房產(chǎn)稅嗎?房產(chǎn)稅的計稅依據(jù)怎么計算呢?
樸老師
??|
提問時間:01/04 15:30
#稅務#
你們不是深圳的吧
?閱讀? 27
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老師,公司盈利了,盈余公積必須提嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/04 15:24
#稅務#
您好,也沒有必須,看公司的制度
?閱讀? 9
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公司購買汽車,購車款不是本公司名稱,但是購置稅是公司名稱,能抵扣成本嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/04 15:22
#稅務#
意思是汽車發(fā)票不是公司抬頭 ?
?閱讀? 9
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老師你好,我的報關單上貨幣類型為rmb,那我開具出口發(fā)票,不能直接按照rmb價格開嘛,必須要在電子口岸里按照統(tǒng)計美元價格*匯率,按照美元開具出口發(fā)票嗎,然后差額算匯兌損益
小鎖老師
??|
提問時間:01/04 15:19
#稅務#
您好,這個的話是必須在電子口岸里邊統(tǒng)計的,是這樣計算
?閱讀? 15
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小規(guī)模買設備材料花了10萬,是股東墊付 3人工資10500 收入3萬!這怎么報稅做賬
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/04 15:18
#稅務#
您好,增值稅按3W來申報,
?閱讀? 21
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付給供應商的錢是A公司名。A公司發(fā)貨給我們。開發(fā)票A公司額度用完了。A和B是同法人公司,開B公司的發(fā)票可以嗎?需要注意什么,要寫什么協(xié)議有模板嗎?
張瑞雪老師
??|
提問時間:01/04 15:14
#稅務#
你好,如果讓B開票,需要換合同;由B出具委托A公司收款的說明,并說明它們的關系。
?閱讀? 10
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收到我司轉(zhuǎn)讓給A公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,怎么記賬
文文老師
??|
提問時間:01/04 15:11
#稅務#
收到轉(zhuǎn)讓款,還是轉(zhuǎn)給原股東?
?閱讀? 18
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老師,銷售合同續(xù)簽也要繼續(xù)交印花稅嗎
文文老師
??|
提問時間:01/04 15:06
#稅務#
是的,可按營業(yè)收入+營業(yè)成本做為計稅依據(jù)
?閱讀? 6
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老師,你好,請問其他應付為負,調(diào)整報表是怎么算的?不同其他的調(diào)整只同其他應收調(diào)整 賬上,其他應付為-2501621.22 其他應收為:2612293.97 賬上,其他應付借方余額為:3497142.11,貸方余額為:6109436.08 其他應收,借方:3177591.15,貸方5679211.37 調(diào)整后其他應收和其他應付各為多少?
樸老師
??|
提問時間:01/04 15:06
#稅務#
重分類是按這個表格來的
?閱讀? 16
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老師你好,我們公司在小規(guī)模期間取得增值稅專用發(fā)票,在后期認定成一般納稅人后,小規(guī)模期間取得的進項增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?
小菲老師
??|
提問時間:01/04 15:05
#稅務#
同學,你好 不可以的
?閱讀? 15
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老師您好,請問合伙企業(yè)申報經(jīng)營所得稅的時候,營業(yè)外收入要填在收入總額一起申報嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/04 15:03
#稅務#
您好,合伙企業(yè)申報經(jīng)營所得稅時,營業(yè)外收入需要并入總收入一起申報
?閱讀? 10
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我可不可以2月份3月份不幫員工做個稅的零申報,然后到4月份發(fā)放工資的時候?再一次性把幾個月的收入填在一起,申報薪金,工資所得可以嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/04 14:59
#稅務#
沒有發(fā)放的就是0申報,發(fā)放的次月再一次申報。4月份發(fā)放的5月份申報。
?閱讀? 10
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物業(yè)公司計算應收物業(yè)費違約金用什么涵數(shù)?
樸老師
??|
提問時間:01/04 14:57
#稅務#
按分段累進方式計算(稍復雜些,可能需結(jié)合多個函數(shù)) 有的物業(yè)合同約定違約金按照分段累進的方式收取,比如欠費30天內(nèi)按千分之一算,30 - 60天按千分之二算,60天以上按千分之三算。這時可以使用IF函數(shù)(條件判斷函數(shù))來進行邏輯判斷和計算。 以下是在Excel中的示例,假設欠費天數(shù)存放在單元格A1,欠費金額在單元格B1: =IF(A1<=30,B1*0.001*A1,IF(A1<=60,B1*0.002*A1,B1*0.003*A1)) 這個公式里,最外層的 IF 函數(shù)先判斷欠費天數(shù)是否小于等于30天,如果是則按照千分之一的比例乘以欠費金額和天數(shù)來計算違約金;如果不滿足第一個條件(即欠費天數(shù)大于30天),就進入第二個 IF 函數(shù)判斷是否小于等于60天,若是則按千分之二的比例計算;如果都不滿足,也就是欠費天數(shù)大于60天,則按千分之三的比例計算相應違約金。
?閱讀? 47
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比如我從稅務平臺上查到本月取得的發(fā)票金額是30萬,開具發(fā)票金額是20萬,那本月的印花稅怎么算
郭老師
??|
提問時間:01/04 14:54
#稅務#
你好,你根據(jù)發(fā)票的來的嗎?如果是的話,全部都交的話,就按照50。
?閱讀? 10
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老師,請問是不是公司匯算清繳的時候,那些永久性差異現(xiàn)在是不用做賬的,年報的時候申報上即可,現(xiàn)在需要做的是會涉及遞延所得稅的那些是嗎?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/04 14:49
#稅務#
您好,是的,是這么理解的,
?閱讀? 6
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老師進項轉(zhuǎn)出怎么做賬
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/04 14:49
#稅務#
借:費用或成本 貸:應交稅費-進項轉(zhuǎn)出
?閱讀? 7
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老師有兩個附加稅年底12月份的余額是貸方數(shù),但是每個月都交了附加稅,這個余額可以會計憑證給處理,余額為平嗎
文文老師
??|
提問時間:01/04 14:47
#稅務#
可以 ,可以會計憑證給處理,余額為平
?閱讀? 11
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出口發(fā)票客戶名稱開錯,和報關單不一致,12月開的,現(xiàn)在已經(jīng)跨年,請問怎么處理
郭老師
??|
提問時間:01/04 14:47
#稅務#
本月紅沖再重新開就可以,當這個月一正屬于負數(shù),不影響,還是屬于12月份的收入。
?閱讀? 35
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老師,您好。農(nóng)民將土地轉(zhuǎn)讓給公司使用,用于建設廠房,農(nóng)民需要給公司代開發(fā)票嗎?農(nóng)民需要繳納稅費嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/04 14:45
#稅務#
開發(fā)票 也就是這個不是種植的土地是嗎?如果不是的話,需要交稅 普通發(fā)票如果月租金10萬以內(nèi),可以免增值稅附加稅。 其他的個稅需要繳
?閱讀? 16
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如果1月份、2月份、3月份的工資,等到4月份才發(fā)放給員工。那2月3月都沒有發(fā)工資,需要幫員工做個稅零申報嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/04 14:43
#稅務#
需要幫員工做個稅零申報。
?閱讀? 6
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老師 23年利潤負的 24年第四季度有利潤 24年第四季度所得稅預交時可以彌補23年的虧損吧 不用交所得稅了 還是先交 匯算清繳時再彌補
郭老師
??|
提問時間:01/04 14:40
#稅務#
可以彌補虧損,先彌補虧損,之后再計算。有盈利才需要交虧損的,不需要交。
?閱讀? 11
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老師,老板在外面一個餐飲公司充值的費,怎么做帳
鄒老師
??|
提問時間:01/04 14:38
#稅務#
你好,根據(jù)你的描述,賬務處理是 借:預付賬款—餐飲公司 ,貸:其他應付款—老板
?閱讀? 12
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可以把之前入賬的其他應付款做成無票的營業(yè)收入嗎
文文老師
??|
提問時間:01/04 14:38
#稅務#
可以 ,可以把之前入賬的其他應付款做成無票的營業(yè)收入
?閱讀? 6
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老師,您好!補繳以前的增值稅及附加稅費,沒有以前年度損益調(diào)整科目,如何做會計處理?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/04 14:35
#稅務#
借:利潤分配-未分配 貸:應交稅費 借:應交稅費 貸:銀行存款
?閱讀? 13
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老師,我們單位給農(nóng)民的土地賠償款需要農(nóng)民給我們開發(fā)票嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/04 14:30
#稅務#
不需要農(nóng)民給我們開發(fā)票
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老師好!我們是生產(chǎn)加工企業(yè),公司開進來一張10萬原材料(面粉)普票,沒有真實業(yè)務發(fā)生,對方不紅沖,而且公司剛開始試營業(yè),銷售收入不高,這張普票不做成本,也不做賬務處理,這樣有稅務風險嗎?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/04 14:30
#稅務#
您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 13
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老師,請問我們公司有使用權(quán)資產(chǎn),現(xiàn)在年底要做遞延所得稅的憑證,我的思路應該是怎么樣的
王雁鳴老師
??|
提問時間:01/04 14:29
#稅務#
同學你好,思路是,首先,你需要確定這筆使用權(quán)資產(chǎn)的年末余額是否會產(chǎn)生臨時性差異。如果會,那么你需要根據(jù)這筆使用權(quán)資產(chǎn)的預計未來稅款來計算遞延所得稅。具體的計算方法是,將這筆使用權(quán)資產(chǎn)的年末余額乘以適用的稅率,得出的結(jié)果就是你的遞延所得稅。如果不會,就不用管它。
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個稅問題,我們公司平時給員工報成工資4000元,也沒報專項附加扣除項,那年末時,每人發(fā)了幾萬獎金。輸入了扣除項,預扣預繳了個稅,那在個稅匯算清繳時,系統(tǒng)會不會說前面11個月沒有上報專項附加扣除項而不讓補扣呢。
王雁鳴老師
??|
提問時間:01/04 14:28
#稅務#
同學你好,不會的,現(xiàn)在個稅匯算清繳,是按年計算的。
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