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老師,您好!補繳以前的增值稅及附加稅費,沒有以前年度損益調(diào)整科目,如何做會計處理?

84785034| 提問時間:01/04 14:35
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借:利潤分配-未分配 貸:應交稅費 借:應交稅費 貸:銀行存款
01/04 14:38
84785034
01/04 14:40
當時增值稅是包含在收入內(nèi),需要先沖減收入嗎
劉艷紅老師
01/04 14:41
是的,這個要沖減這個稅費的收入
84785034
01/04 14:42
具體分錄怎么做
劉艷紅老師
01/04 14:44
不用做了,前面那個分錄就是的
84785034
01/04 14:45
那怎么能體現(xiàn)沖收入呢
84785034
01/04 14:46
那附加稅抵不了啊
劉艷紅老師
01/04 14:47
借:利潤分配-未分配 貸:應交稅費 這個就是收入減少了,把收入轉(zhuǎn)到應交稅費了呀
劉艷紅老師
01/04 14:47
附加稅是有增值稅就要交的
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