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快賬軟件建賬 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則怎么選?小規(guī)模納稅人
小小霞老師
??|
提問時(shí)間:04/15 20:54
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,可以選擇小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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老師我是會(huì)計(jì)小白, 我現(xiàn)在剛進(jìn)一家公司主管就叫我修改2021年離職的會(huì)計(jì)做的爛賬,已經(jīng)報(bào)過稅了,但是資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表如下圖1所示往來賬款數(shù)據(jù)有差異,我們用的是用友T3老版本的財(cái)務(wù)軟件,主管只給我指點(diǎn)到下圖二叫我以科目余額表為準(zhǔn)調(diào)報(bào)表,我改怎么調(diào)
紅豆老師
??|
提問時(shí)間:04/29 22:37
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué),意思是以前的會(huì)計(jì)做報(bào)表的時(shí)候,把預(yù)付的借方余額填到報(bào)表的預(yù)收賬款里面了嗎
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去年有一筆設(shè)計(jì)費(fèi)印花稅忘記繳費(fèi)了,這個(gè)月直接當(dāng)做今年的印花稅繳費(fèi)了,這樣做賬后憑證后面的附件只要一個(gè)銀行回單就可以了嗎?
玲老師
??|
提問時(shí)間:08/03 13:32
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,可以的,可以這樣處理的。
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老師,您好! 金蝶軟件kis版,年結(jié)后其他應(yīng)收款期初余額少于去年期末余額,總賬期初余額和去年期末余額一致,往來賬其他應(yīng)收款其中有一筆余額為貸方,所缺少的數(shù)額和該筆貸方余額一致,怎么處理?
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/16 09:56
#財(cái)務(wù)軟件#
1.檢查憑證錄入:首先,檢查去年期末的憑證錄入是否正確。特別是涉及其他應(yīng)收款的憑證,確保每筆業(yè)務(wù)的借貸方向、金額和摘要都準(zhǔn)確無誤。 2.確認(rèn)貸方余額原因:針對(duì)往來賬其他應(yīng)收款中的貸方余額,需要查明原因??赡苁卿浫霊{證時(shí)的錯(cuò)誤,也可能是業(yè)務(wù)本身的問題。根據(jù)原因進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。 3.調(diào)整處理: 如果是因?yàn)閼{證錄入錯(cuò)誤導(dǎo)致的貸方余額,需要更正憑證。在金蝶軟件中,可以通過憑證修改或沖銷的方式進(jìn)行更正。 如果是因?yàn)闃I(yè)務(wù)本身的問題,如客戶多付款導(dǎo)致的貸方余額,需要與客戶進(jìn)行確認(rèn),并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行賬務(wù)處理。 1.調(diào)整期初余額:根據(jù)上述調(diào)整,重新計(jì)算其他應(yīng)收款的期初余額,確保與去年期末余額一致。在金蝶軟件中,可以通過期初余額調(diào)整功能進(jìn)行操作。 2.核對(duì)與審查:完成調(diào)整后,再次核對(duì)總賬和其他應(yīng)收款的余額,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。同時(shí),進(jìn)行必要的審查,確保調(diào)整符合財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求。
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老師用友軟件不小心修改了存貨名稱,怎么恢復(fù)?
宋生老師
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提問時(shí)間:01/24 14:08
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,你如果是修改了,重新再修改回來就可以了。
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老師 你好一個(gè)企業(yè)連續(xù)五年的加權(quán)平均怎么算
apple老師
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提問時(shí)間:02/10 13:04
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好,哪個(gè)指標(biāo)的連續(xù) 5 年加權(quán)平均數(shù) 簡(jiǎn)單的算術(shù)平均法 就是 5 年累計(jì)
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所屬話題: #學(xué)堂課程# 老師,這個(gè)公式怎么是這樣的 ,我要是計(jì)算期初余額 不應(yīng)該是資產(chǎn)類科目年初余額=期初余額+本期借方發(fā)生額-本期貸方發(fā)生額,負(fù)債類年初余額=期初貸方余額+本期貸方發(fā)生額-本期借方發(fā)生額 嗎? 軟件上的的為什么要根據(jù)底下圖片那樣計(jì)算
張曉慶老師
??|
提問時(shí)間:01/30 09:30
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué),你好!圖片在哪里呢?
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大額存單賬戶劃扣后會(huì)產(chǎn)生的情況(余額及利息會(huì)有怎樣的不同)及會(huì)計(jì)分錄
冉老師
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提問時(shí)間:01/31 16:54
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,同學(xué) 一般按照下面的分錄 借其他貨幣資金 貸銀行存款 產(chǎn)生利息 借其他貨幣資金 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入
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圖1是營(yíng)業(yè)范圍 圖2是對(duì)方要求開的明細(xì) 按照營(yíng)業(yè)范圍來看 是不是不能開啊
高輝老師
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提問時(shí)間:01/29 11:01
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,如果是公司真實(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù),可以開具。
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第一年存2萬塊,第二年存2萬塊,第三年存2萬塊一共存6萬塊。第四年 停止,不存 已不取一直到第五年到期,一萬塊錢存一年利息是410元利滾利一直滾到五年。本錢和利息一共是多少錢?
小碧老師
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提問時(shí)間:01/24 09:47
#財(cái)務(wù)軟件#
你好同學(xué)!這是一道年金終值的問題,具體解答見下面。
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淘寶打折軟件
易 老師
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提問時(shí)間:12/16 23:51
#財(cái)務(wù)軟件#
【學(xué)堂提醒】非業(yè)務(wù)提問不方便回復(fù)。請(qǐng)想好問題再提。
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老師,今年1月剛開的公戶,沒開發(fā)票,但是開公戶之前有未開票收入,增值稅是零申報(bào)的,企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)表啥的都是正常報(bào)的,那公戶開了以后增值稅是不是就不能零申報(bào)了,之前零申報(bào)的還需要補(bǔ)嗎
王曉曉老師
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提問時(shí)間:01/22 01:28
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好,交稅跟你開公戶沒區(qū)別,你沒開有稅金產(chǎn)生也要交的,無票收入要補(bǔ)稅
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老師問一下,我司收到15局電票10萬,然后我司應(yīng)付給B公司,現(xiàn)B公司直接出委托書讓我司付給c公司,B公司與C公司沒有合作關(guān)系,我司這樣做有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
冉老師
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提問時(shí)間:06/06 15:30
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,同學(xué) 簽訂一個(gè)委托書,委托書作為附件做賬
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2月份有開一張餐費(fèi),不小心全部勾選確認(rèn)了,怎么辦今天才想起
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:04/19 22:38
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,是勾選了不抵扣嗎?
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您好,我在51云開票開的數(shù)電發(fā)票只填了手機(jī)號(hào)沒填郵箱,怎么處理?。?/a>
郭老師
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提問時(shí)間:01/31 17:09
#財(cái)務(wù)軟件#
全電發(fā)票的你去讓他在電子稅務(wù)局稅收數(shù)字賬戶里面查詢也可以
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1.某公司擁有一張帶息商業(yè)匯票,面值1000,票面利率5%,限期 90天, 那么到期利息與到期值分別為多少?
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:02/20 21:24
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,這里票面利率5%,是按360天確定的吧
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老師你好請(qǐng)教一個(gè)問題,金蝶標(biāo)準(zhǔn)版做賬有外幣的話,這個(gè)幣別的匯率期初數(shù)是我1月的第一個(gè)工作日的匯率還是上個(gè)月12月最后一個(gè)工作日的匯率呢?期末匯率是1月初的還是1月底的匯率呢?
小林老師
??|
提問時(shí)間:02/20 17:12
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)看您企業(yè)會(huì)計(jì)政策,可以是月初,也可以是月末
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老師,請(qǐng)問個(gè)人的消費(fèi)然后開票給公司,可以抵扣個(gè)稅嗎?比如說比如加油,餐費(fèi),差旅,住宿的一些開銷。
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/29 17:42
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,這個(gè)不能在公司報(bào)銷的,跟公司經(jīng)營(yíng)無關(guān)
?閱讀? 15688
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請(qǐng)問比如我在去年年底未開票部分記在應(yīng)交稅費(fèi)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅,然后今年開票了把待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅調(diào)為應(yīng)交銷項(xiàng)稅,那待轉(zhuǎn)部分是否需要反記賬
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/01 16:15
#財(cái)務(wù)軟件#
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 這個(gè)就可以的。
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本年利潤(rùn)月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
玲老師
??|
提問時(shí)間:04/15 16:25
#財(cái)務(wù)軟件#
月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)年末結(jié)轉(zhuǎn)。
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金蝶一級(jí)科目的輔助核算為必錄,新增二級(jí)科目的輔助核算可以為非必錄嗎
鄒剛得老師
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提問時(shí)間:01/24 08:28
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,二級(jí)科目的輔助核算,是可以為非必錄的
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能咨詢一下 我在T3新建的賬號(hào)里怎么填寫期初余額呢
易 老師
??|
提問時(shí)間:01/30 16:24
#財(cái)務(wù)軟件#
在T3軟件中,通常在建立新賬套后,需要填寫期初余額以開始新的會(huì)計(jì)期間。以下是填寫期初余額的一般步驟: 進(jìn)入T3軟件,選擇“總賬”模塊,然后點(diǎn)擊“設(shè)置”菜單。 在“設(shè)置”菜單中,選擇“期初余額”選項(xiàng)。 進(jìn)入“期初余額”窗口,在此處可以錄入各科目的期初余額。確保選擇正確的科目,然后錄入相應(yīng)的期初余額數(shù)據(jù)。 所有科目的期初余額錄入完成后,點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕保存數(shù)據(jù)。 之后進(jìn)行試算平衡,確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。如果試算平衡結(jié)果為“不平衡”,則需要檢查并調(diào)整錄入的數(shù)據(jù)。 一旦完成試算平衡并確保數(shù)據(jù)正確,即可點(diǎn)擊“退出”按鈕退出“期初余額”窗口。 請(qǐng)注意,具體操作步驟可能會(huì)因T3的不同版本而略有差異。建議參考T3軟件的具體操作手冊(cè)或在線幫助文檔以獲取更詳細(xì)的指導(dǎo)。如果仍有疑問,可以聯(lián)系T3軟件的技術(shù)支持或相關(guān)財(cái)務(wù)人員以獲取幫助。
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金蝶云結(jié)賬前提示與資產(chǎn)對(duì)賬不平,是怎么回事?
王璐璐老師
??|
提問時(shí)間:04/15 10:28
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 你看下你做的憑證里面是不是有沒被軟件取到數(shù)字的
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圖一的本期實(shí)際抵減扣稅要填么 填什么
夏春燕老師
??|
提問時(shí)間:12/13 16:52
#財(cái)務(wù)軟件#
280可以全部抵減的,和上面的金額都可以抵扣
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老師,請(qǐng)問個(gè)人的消費(fèi)然后開票給公司,可以抵扣個(gè)稅嗎?
小林老師
??|
提問時(shí)間:01/29 16:55
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)是消費(fèi)什么?
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老師,d選項(xiàng)為什么不對(duì),確實(shí)公允價(jià)值大于賬面價(jià)值,而計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益
丁小丁老師
??|
提問時(shí)間:07/29 17:32
#財(cái)務(wù)軟件#
您好!這個(gè)要作為會(huì)計(jì)政策變更來處理,所以調(diào)整留存收益
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您好,使用U8在做期初余額結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,一直卡在在未核銷銀行賬里面,銀行科目代碼好幾個(gè)一直循環(huán),請(qǐng)問怎么處理呢
謝謝老師
??|
提問時(shí)間:01/24 13:57
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,如重新結(jié)轉(zhuǎn)上年度調(diào)整后的銀行對(duì)賬勾兌最新數(shù)據(jù),需同時(shí)勾選“勾對(duì)但未核銷銀行賬是否結(jié)轉(zhuǎn)”和“覆蓋本年銀行對(duì)賬單”。
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老師,同一個(gè)甲方公司,他的應(yīng)收和應(yīng)付都是負(fù)數(shù),可以把帳做平嗎?
沈潔老師
??|
提問時(shí)間:04/18 07:50
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,可以的,應(yīng)收和應(yīng)付抵了就行,不過記得要和對(duì)方對(duì)賬
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老師,廣告公司只有銷售收入,沒有任何進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:04/15 08:03
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,廣告公司只有銷售收入,是提供廣告服務(wù)的收入嗎 ?
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老師,有個(gè)問題請(qǐng)教一下。公司之外的人員怎么在公司拿業(yè)務(wù)提成,需要簽訂什么合同?謝謝賬務(wù)怎么處理,允許所得稅前扣除嗎?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/26 10:37
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué),你好 勞務(wù)合同 借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款 有發(fā)票,可以稅前扣除
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