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請問比如我在去年年底未開票部分記在應交稅費待轉銷項稅,然后今年開票了把待轉銷項稅調為應交銷項稅,那待轉部分是否需要反記賬

m71388518| 提問時間:02/01 16:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費應交增值稅待轉銷項稅, 貸應交稅費應交增值稅銷項 這個就可以的。
02/01 16:17
m71388518
02/01 16:24
那借方還需要勾反記賬嗎
m71388518
02/01 16:24
那借方還需要勾反記賬嗎
郭老師
02/01 16:24
不需要修改之前的,直接做到這個月。
m71388518
02/02 13:48
我的借方應交稅費待轉銷項稅是否需要反記為負數(shù)
郭老師
02/02 13:49
不用的 借方正數(shù)就可以了。
m71388518
02/02 14:02
那如果我上月記的待轉銷項稅金額少了或者多了,本月實際稅率出來以后,可能有點差額,還需要反記嗎
m71388518
02/02 14:02
那如果我上月記的待轉銷項稅金額少了或者多了,本月實際稅率出來以后,可能有點差額,還需要反記嗎
郭老師
02/02 14:05
你好,待轉銷項做多了或者做少了的話,你其他的科目也不對吧,那你全部紅沖再重新做。
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