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老師,項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員賣了廢材料收到的錢,又直接支出項(xiàng)目其他費(fèi)用及材料費(fèi),(比如支出共計(jì)20萬,其中賣材料錢支付15萬,備用金支付5萬),那么支出的成本20萬還需要還需要扣除15萬嗎
冉老師
??|
提問時(shí)間:08/17 08:30
#建筑#
你好,學(xué)員,扣除的,學(xué)員
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如果是新成立的建筑公司,注冊(cè)資金是實(shí)繳的好還是認(rèn)繳后走借款好
金金老師
??|
提問時(shí)間:07/20 14:03
#建筑#
您好,這個(gè)是實(shí)繳的好的
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您好,請(qǐng)問天津企業(yè)去外地代開建筑安裝發(fā)票和本市代開建筑安裝發(fā)票流程一樣嗎,稅率一樣嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/28 15:00
#建筑#
稅率是一樣的,但是你需要預(yù)繳的。在開發(fā)票之前先辦理外經(jīng)證
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工程項(xiàng)目的車輛劃線費(fèi)應(yīng)計(jì)入什么科目
耿老師
??|
提問時(shí)間:08/02 19:18
#建筑#
你好,與你們的項(xiàng)目有直接關(guān)系嗎?
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您好老師,請(qǐng)問建筑公司剛注冊(cè)還沒有去辦理公司資質(zhì),當(dāng)時(shí)還沒開有公司基本賬戶,于是辦理資質(zhì)的費(fèi)用老板就從自己個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬給資質(zhì)公司,辦好資質(zhì)后資質(zhì)公司就以當(dāng)時(shí)不是對(duì)公轉(zhuǎn)賬為由不給建筑公司開具發(fā)票,這個(gè)怎么辦呢?
bullet 老師
??|
提問時(shí)間:12/16 08:30
#建筑#
同學(xué)你好,現(xiàn)在是否有對(duì)公賬戶了,可以和對(duì)方溝通,把原先打款的原路退回,公賬再支付一次,
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請(qǐng)問項(xiàng)目(甲方)代發(fā)民工工資,發(fā)放金額從工程款直接扣除,勞務(wù)提供方(乙方)怎么做賬?
郭老師
??|
提問時(shí)間:10/26 08:42
#建筑#
...
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建筑類開票后收到工程預(yù)付款怎么記賬?
木木老師
??|
提問時(shí)間:08/23 16:03
#建筑#
借銀行存款,貸預(yù)收賬款,同時(shí)貸應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅。
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收入發(fā)票跨年了開負(fù)數(shù)發(fā)票沖,負(fù)數(shù)發(fā)票分錄需要怎么做?摘要怎么寫
郭老師
??|
提問時(shí)間:10/25 10:43
#建筑#
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 對(duì)應(yīng)的成本需要紅沖,摘要就寫紅沖某某業(yè)務(wù)收入。
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老師好,房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅繳納在11月30號(hào)之前,計(jì)提在11月還是10月
新新老師
??|
提問時(shí)間:11/08 10:04
#建筑#
你好 交的是哪個(gè)月的稅款
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老師我們購(gòu)買二手車、對(duì)方開的專票可以抵扣嗎。
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/20 12:24
#建筑#
同學(xué)你好 這個(gè)可以抵扣
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國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)跟建設(shè)用地使用權(quán)有什么區(qū)別嗎?
耿老師
??|
提問時(shí)間:04/24 18:31
#建筑#
你好!國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)和建設(shè)用地使用權(quán)在主體、權(quán)利范圍以及取得方式方面存在區(qū)別。以下是具體分析: 1. **主體**:國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)的主體通常是通過出讓、劃撥等方式取得土地使用權(quán)的開發(fā)商或企業(yè),而建設(shè)用地使用權(quán)的主體包括一切符合法定條件的自然人和社會(huì)組織。 2. **權(quán)利范圍**:國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)一般指的是對(duì)國(guó)有土地的使用權(quán),而建設(shè)用地使用權(quán)則可能包括國(guó)有土地和集體所有的土地。 3. **取得方式**:國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)初始登記通常發(fā)生在通過出讓、劃撥等方式取得土地使用權(quán)時(shí),而建設(shè)用地使用權(quán)的設(shè)立方式更為多樣,包括但不限于出讓、劃撥等。 總的來說,國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)特指國(guó)家所有的土地上的使用權(quán),而建設(shè)用地使用權(quán)則是一個(gè)更廣泛的概念,包括了國(guó)有和集體所有土地上的使用權(quán)。在實(shí)際使用中,需要根據(jù)具體的土地性質(zhì)和法律規(guī)定來確定使用權(quán)的性質(zhì)和范圍。
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老師,7月份開了一個(gè)工程發(fā)票,63萬,現(xiàn)在業(yè)主要只給15萬,要求發(fā)票也開15. 7月份我成本已經(jīng)入賬了結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在63萬要沖紅,我是現(xiàn)在沖紅還是等63萬一次次開完了再?zèng)_紅???就是63萬要分幾次開票拿款了,
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/20 10:26
#建筑#
同學(xué)你好 先全部沖完了整張發(fā)票然后再紅沖
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老師 我想問一下公司基本賬戶是中國(guó)銀行,然后發(fā)工資必須是員工辦理中國(guó)銀行卡嗎?別的銀行卡不行嗎?
易 老師
??|
提問時(shí)間:12/07 15:32
#建筑#
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
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老師,預(yù)繳外經(jīng)證稅金,提交了建筑業(yè)項(xiàng)目報(bào)告及變更還沒審批,可以先預(yù)繳了稅金嗎?
venus老師
??|
提問時(shí)間:12/23 12:05
#建筑#
你好同學(xué)(^-^)/可以預(yù)繳稅金
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采購(gòu)一批水泥,購(gòu)銷合同簽的金額10萬,實(shí)際送貨9萬,已按10萬繳納了印花稅,多交的印花稅怎么處理?這9萬的水泥分別4萬和5萬直接運(yùn)至兩個(gè)工地使用,根據(jù)什么單據(jù)核算兩個(gè)工地的施工成本?
新新老師
??|
提問時(shí)間:07/25 11:01
#建筑#
簽訂十萬的合同,就是按十萬來計(jì)算印花稅的。
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老師您好,想問一下合同資產(chǎn)是否為合同結(jié)算下的收入結(jié)轉(zhuǎn)—價(jià)款結(jié)算呢?
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/16 17:10
#建筑#
合同結(jié)算,本科目核算同一合同下屬于在某一時(shí)段內(nèi)履行履約義務(wù)涉及與客戶結(jié)算對(duì)價(jià)的合同資產(chǎn)或合同負(fù)債,在此科目下設(shè)置“合同結(jié)算—價(jià)款結(jié)算”科目反映定期與客戶進(jìn)行結(jié)算的金額,設(shè)置“合同結(jié)算—收入結(jié)轉(zhuǎn)”科目反映按履約進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)的收入金額。資產(chǎn)負(fù)債表日,“合同結(jié)算”科目的期末余額在借方的,根據(jù)其流動(dòng)性,在資產(chǎn)負(fù)債表中分別列示為“合同資產(chǎn)”或“其他非流動(dòng)資產(chǎn)”項(xiàng)目;期末余額在貸方的,根據(jù)其流動(dòng)性,在資產(chǎn)負(fù)債表中分別列示為“合同負(fù)債”或“其他非流動(dòng)負(fù)債”項(xiàng)目。 “合同結(jié)算—價(jià)款結(jié)算”科目代替合同負(fù)債,而“合同結(jié)算—收入結(jié)轉(zhuǎn)”科目代替合同資產(chǎn)。 一般業(yè)務(wù),用合同資產(chǎn),建造合同等用合同結(jié)算。
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建筑行業(yè),我需要在各個(gè)項(xiàng)目之間設(shè)置輔助核算,那我這我可以在銀行存款下面設(shè)置項(xiàng)目名稱嗎?是不是這樣我才好看一下這個(gè)項(xiàng)目還有多少錢?
小寶老師
??|
提問時(shí)間:10/25 19:47
#建筑#
您好不是的,銀行存款是根據(jù)開戶行的,可以有多個(gè)銀行,設(shè)多個(gè)二級(jí)科目
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老師,我們是建筑行業(yè),一般是開9%的票,請(qǐng)問如果是甲供工程我們可以開3%的專票嗎?之前一直有開3%的建筑服務(wù)*勞務(wù)的普票,請(qǐng)問也可以開3%建筑服務(wù)*工程款的專票嗎
蔣飛老師
??|
提問時(shí)間:06/25 11:18
#建筑#
你好!可以的,可以開專票的
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建筑行業(yè),就是我們10月份有跨區(qū)域項(xiàng)目預(yù)繳過增值稅 這個(gè)月要申報(bào)10月增值稅的時(shí)候要抵掉預(yù)繳的稅款 報(bào)表要怎么填寫呢?
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/10 15:36
#建筑#
在建筑行業(yè)中,如果你在10月份有跨區(qū)域項(xiàng)目并已預(yù)繳了增值稅,那么在申報(bào)10月增值稅時(shí),你需要將預(yù)繳的稅款抵消掉。具體操作如下: 在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),你需要填寫相應(yīng)的抵扣稅款信息。通常,在增值稅申報(bào)表的“進(jìn)項(xiàng)抵扣稅額”或“預(yù)繳稅款抵扣”欄目中,你需要填寫你預(yù)繳的增值稅款金額和相關(guān)的抵扣憑證信息。 你需要提供相關(guān)的抵扣憑證以證明你已預(yù)繳了增值稅款。通常,這包括預(yù)繳稅款的完稅證明、銀行回單或電子繳款憑證等。 在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),你還需要提供相關(guān)的項(xiàng)目信息和財(cái)務(wù)報(bào)表,以證明你的預(yù)繳稅款與相應(yīng)的項(xiàng)目和財(cái)務(wù)記錄相匹配。
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老師們,我公司是搞建筑的,我今年4月接手公司賬務(wù),增值稅附表四建筑行業(yè)預(yù)繳稅款那欄期末余額有20萬的余額。到了5月份開了20萬的稅額的機(jī)械租賃費(fèi),但是沒有進(jìn)項(xiàng),就用了附表四的余額填在主表預(yù)繳稅款那欄了,最后就沒有交稅了,這種操作可以嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/21 11:55
#建筑#
可以 可以這么做的。
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老師,咨詢一下,建筑行業(yè),預(yù)繳增值稅的時(shí)候,城建稅是按照5%預(yù)繳的,現(xiàn)在公司申報(bào)的時(shí)候,是按7%申報(bào)的,那么現(xiàn)在問題是,按抵扣了預(yù)繳的增值稅后,剩下的未交增值稅計(jì)算除了應(yīng)交城建稅,和沒有抵扣預(yù)繳的增值稅算出來的城建稅差2個(gè)點(diǎn),這個(gè)怎么辦,
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/10 17:15
#建筑#
同學(xué)你好 預(yù)繳的直接抵減就可以了
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老師啊,外地項(xiàng)目個(gè)稅全員全額申報(bào)能集中在一個(gè)外經(jīng)證上申報(bào)嗎,我們一個(gè)工程分成了多個(gè)外經(jīng)證。
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/17 11:02
#建筑#
同學(xué)你好 一個(gè)工程的就可以
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跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告開具信息有誤,可以直接電子稅務(wù)局處理嗎?然后重新開具一份正確的
易 老師
??|
提問時(shí)間:12/20 17:33
#建筑#
你好, 需到稅局大廳辦理。
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老師 我不知道參考答案里梁側(cè)模板和梁底模板工程梁數(shù)據(jù)的計(jì)算過程? 比如梁側(cè)模板工程量方案二12.48是怎么來的 ?41.4是怎么來的 及516.67...梁底模板方案二工程量4.95是怎么來的
盛宇老師
??|
提問時(shí)間:06/03 09:15
#建筑#
您好,您這是建造師的題目吧,這是會(huì)計(jì)問題答疑平臺(tái),建造師問題麻煩您去建造師課程答疑平臺(tái)提問。
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建筑勞務(wù)公司付**方工程款,已收到**方提供成本發(fā)票,扣除稅金及管理費(fèi),那分錄是不是借勞務(wù)成本貸其他應(yīng)付款-工程款,其他應(yīng)付款-稅金,其他應(yīng)付款-管理費(fèi) 付工程款是借其他應(yīng)付款~工程款,貸銀行存款 那最后其他應(yīng)付款上的稅金和管理費(fèi)我要怎么沖掉呢
梁波老師
??|
提問時(shí)間:01/26 10:28
#建筑#
同學(xué)你好 收的管理費(fèi)一般轉(zhuǎn)收入或沖減費(fèi)用,你收的稅金是需要上繳的嗎
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供應(yīng)商跨月給我們開了紅字發(fā)票,怎么做賬
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/22 11:21
#建筑#
你好,如果之前已經(jīng)認(rèn)證了借應(yīng)付賬款,貸庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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收到苗木免稅的普票怎么做賬,抵扣怎么做賬?
易 老師
??|
提問時(shí)間:12/21 15:46
#建筑#
同學(xué)您好,借:原材料 貸:銀行存款
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請(qǐng)問老師簽訂的施工勞務(wù)分包合同付款是計(jì)入人工費(fèi)還是機(jī)械費(fèi)
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/09 10:49
#建筑#
你好,建議做到人工費(fèi)。
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老師,請(qǐng)問工地上買鐵架床給工人用的,計(jì)入什么科目呢?
悠然老師01
??|
提問時(shí)間:08/03 09:57
#建筑#
學(xué)員你好,是員工宿舍嗎
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2021年11月某市房地產(chǎn)開發(fā)公司轉(zhuǎn)讓6年前自建的一棟寫字樓,合同注明不含稅轉(zhuǎn)讓收入8000萬元,當(dāng)年購(gòu)入土地支付地價(jià)款2200萬元(不含增值稅),該寫字樓的原值為4000萬元,已提折舊1000萬元,已知該寫字樓重置成本5000萬元,成新度為70%。繳納與轉(zhuǎn)讓該寫字樓相關(guān)稅金440萬元(不含增值稅、印花稅)。該房地產(chǎn)開發(fā)公司轉(zhuǎn)讓寫字樓應(yīng)繳納土地增值稅(?。┤f元(產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)印花稅率0.5‰)。 A. 573.50 B. 550.00 C. 556.80 D. 500.00 求答案及解題思路,謝謝老師
朱立老師
??|
提問時(shí)間:11/30 16:02
#建筑#
答案解析 扣除項(xiàng)目=2200+5000×70%+440+8000×0.5‰=6144(萬元) 增值額=8000-6144=1856(萬元) 增值率=1856÷6144×100%=30.21%,適用稅率為30% 應(yīng)納土地增值稅=1856×30%=556.80(萬元)。
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