問(wèn)題已解決

建筑勞務(wù)公司付**方工程款,已收到**方提供成本發(fā)票,扣除稅金及管理費(fèi),那分錄是不是借勞務(wù)成本貸其他應(yīng)付款-工程款,其他應(yīng)付款-稅金,其他應(yīng)付款-管理費(fèi) 付工程款是借其他應(yīng)付款~工程款,貸銀行存款 那最后其他應(yīng)付款上的稅金和管理費(fèi)我要怎么沖掉呢

m72357118| 提問(wèn)時(shí)間:01/26 10:28
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梁波老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 收的管理費(fèi)一般轉(zhuǎn)收入或沖減費(fèi)用,你收的稅金是需要上繳的嗎
01/26 10:32
m72357118
01/26 12:57
稅金是各項(xiàng)稅款加在一起按比例算的一個(gè)數(shù)
m72357118
01/26 12:58
交稅時(shí)候還是按著銷(xiāo)項(xiàng)轉(zhuǎn)入未交增值稅,附加稅計(jì)提稅金及附加這樣計(jì)算交稅的。所以不太明白,其他應(yīng)付款稅金這個(gè)要怎么從借方轉(zhuǎn)出?
梁波老師
01/26 14:07
您好 收的稅金也是直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)科目
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