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請(qǐng)問,小微企業(yè)做匯算清繳,必須填寫的表格是哪幾張?
東老師
??|
提問時(shí)間:05/27 10:28
#稅務(wù)#
主表基礎(chǔ)表 納稅調(diào)整明細(xì)表 職工薪酬明細(xì)表 固定資產(chǎn)折舊表 小型微利企業(yè)減免表 彌補(bǔ)虧損表。
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老師,員工購(gòu)買然后再?gòu)墓緢?bào)銷的,員工通過個(gè)人購(gòu)買了一千多塊錢的防護(hù)服,對(duì)方?jīng)]有開任何收據(jù)發(fā)票,然后賣給客戶,客戶通過公戶付款到公司賬戶,公司給客戶開來增值稅普票,這樣可以嗎?就是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有銷項(xiàng)發(fā)票,這樣會(huì)不會(huì)稅務(wù)局查
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/25 13:04
#稅務(wù)#
您好,有風(fēng)險(xiǎn),虛開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn),對(duì)方?jīng)]有發(fā)票可以,但不能沒有任何資料來證實(shí)交易的真實(shí)性,我們買進(jìn)才能賣出,沒有發(fā)票最多只是納稅調(diào)增,但沒有買進(jìn)的資料有虛開的嫌疑
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購(gòu)?fù)恋氐闹笜?biāo)款計(jì)入什么科目
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/25 09:26
#稅務(wù)#
那個(gè)計(jì)入無形資產(chǎn)-土地指標(biāo)
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老師,小企業(yè),今年4月調(diào)整了損益,使用了未分配利潤(rùn)。請(qǐng)問需要更正財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳嗎?
微微老師
??|
提問時(shí)間:05/27 11:11
#稅務(wù)#
您好,調(diào)整損益的原因是?
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差旅補(bǔ)貼是否需要按工資薪金申報(bào)個(gè)人所得稅
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/26 10:28
#稅務(wù)#
你好!用發(fā)票報(bào)銷的,可以不用申報(bào) 如果是直接補(bǔ)貼,沒有發(fā)票的,則需要申報(bào)
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本公司按件來賣公司產(chǎn)品給客戶,以件數(shù)來統(tǒng)計(jì)進(jìn)銷存,但是開票以重量為單位,這樣開票的話稅局會(huì)因?yàn)橹亓垮e(cuò)誤認(rèn)定為虛開發(fā)票嗎?我們開票金額是實(shí)際賣多少就開多少的
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/25 15:40
#稅務(wù)#
那一件多重知道嗎?能換算吧。
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我們是小規(guī)模,經(jīng)營(yíng)范圍是圖片上那些,能開茶吧機(jī),臺(tái)燈,垃圾桶,洗手器。吹風(fēng)機(jī)啥的嗎?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:05/27 08:35
#稅務(wù)#
你好,根據(jù)你提供的經(jīng)營(yíng)范圍圖片,是 可以的
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老師,比如23年暫估的發(fā)票24年6月才拿來,怎么處理這張發(fā)票
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/27 20:27
#稅務(wù)#
您好, 實(shí)際工作中是直接沖暫估吧
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老師,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/26 11:33
#稅務(wù)#
業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣。
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老師,我注冊(cè)了個(gè)個(gè)體戶,賣水果的,我開店買了貨架什么的,我想要發(fā)票,他們是給我開個(gè)人發(fā)票,還是我營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的名稱呢
小林老師
??|
提問時(shí)間:05/26 12:47
#稅務(wù)#
你好,給營(yíng)業(yè)執(zhí)照名稱開票
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2024年一季度財(cái)務(wù)報(bào)表現(xiàn)在能更正申報(bào)嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/27 12:46
#稅務(wù)#
您好, 可以的,可以更正的
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老師您好,我們是一家酒店,目前資產(chǎn)是2000萬,如果下個(gè)季度資產(chǎn)增長(zhǎng)2.2億,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/27 08:49
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)要看你是什么原因增長(zhǎng)這么快
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管理費(fèi)合同印花稅稅目屬于什么合同?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/27 10:43
#稅務(wù)#
是能源管理費(fèi)合同,還是企業(yè)管理合同?
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增值稅一般納稅人申報(bào)表,所屬期2023年3月份,應(yīng)納稅額和應(yīng)補(bǔ)(退)稅額都是10萬元,4月份申報(bào)3月份增值稅后,沒有繳納該稅款。那5月份申報(bào)4月份增值稅時(shí),30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”填哪個(gè)數(shù)?
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:09/04 19:24
#稅務(wù)#
你好,4月份申報(bào)3月份增值稅后,沒有繳納該稅款(10萬元),那5月份申報(bào)4月份增值稅時(shí),30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”是填寫0
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老師,去年四季度報(bào)稅時(shí)的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)都是錯(cuò)的,今年重新做賬后的數(shù)據(jù)才是對(duì)的,也就是去年4季度的財(cái)報(bào)和現(xiàn)在匯算清繳需要填的數(shù)據(jù)是不一致的,現(xiàn)在需要怎么做
余倩老師
??|
提問時(shí)間:05/26 13:52
#稅務(wù)#
先對(duì)去年季度申報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行更正申報(bào),然后按正確數(shù)據(jù)匯算清繳
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公司要開具出口發(fā)票 請(qǐng)問要怎么開?需要注意什么
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/28 09:29
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 開具出口發(fā)票的步驟: 1.數(shù)據(jù)準(zhǔn)備:批量采集出口預(yù)錄入單、報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)。根據(jù)前期預(yù)設(shè)的數(shù)據(jù)生成條件,自動(dòng)轉(zhuǎn)化為待開票數(shù)據(jù)??梢詫?dǎo)出Excel模板,類型支持紙質(zhì)普票、電子普通和數(shù)電發(fā)票普票,票種不受限。 2.填寫發(fā)票內(nèi)容:購(gòu)買方名稱:按照出口合同中的外商名稱進(jìn)行填寫,如為外文名稱,可以使用外文,如名稱過長(zhǎng),可使用簡(jiǎn)寫。幣種:使用本位幣,如為中國(guó)企業(yè),則用人民幣。備注:一般填寫合同號(hào)、匯率以及結(jié)算方法等內(nèi)容。地址電話:填寫進(jìn)口企業(yè)的國(guó)家或者地區(qū)所在地。稅率和稅額:對(duì)于出口貨品,稅率是零,可以選用免稅。稅額一欄可以留白,稅率一欄可以以*來表示。 3.發(fā)票類型:出口發(fā)票的類型可能包括形式發(fā)票、樣品發(fā)票、寄售發(fā)票、領(lǐng)事發(fā)票和海關(guān)發(fā)票等。具體類型需根據(jù)貿(mào)易要求和目的來選擇。 4.匯總開具:如果“銷售貨物或應(yīng)稅勞務(wù)”的欄次達(dá)到8條以上,可以進(jìn)行匯總開具,并附上清單,加蓋發(fā)票專用章。 5.自制憑證:自制憑證的發(fā)票號(hào)碼可以用申報(bào)年月+申報(bào)序號(hào)的形式來錄入,例如4位年份+6位序號(hào)。 注意事項(xiàng): 1.合規(guī)性:確保發(fā)票的開具符合國(guó)家和地方稅務(wù)部門的相關(guān)規(guī)定。對(duì)于企業(yè)未按照規(guī)定開具或使用虛開發(fā)票的,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)將依法依規(guī)處理。 2.資料完整性:在進(jìn)行出口退稅申報(bào)時(shí),需建立憑證文件,包括成交單、產(chǎn)銷合同、發(fā)票等,將貿(mào)易事實(shí)反映在憑證中。提供發(fā)票、運(yùn)輸單據(jù)、匯款證明等相關(guān)原始憑證資料。 3.時(shí)間要求:對(duì)于出口貿(mào)易企業(yè)要求辦理退稅的,需在貨物出境后一年內(nèi)進(jìn)行申請(qǐng)。對(duì)企業(yè)的退稅審核,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)將在實(shí)際申報(bào)時(shí)間內(nèi)完成。 4.發(fā)票管理:做好發(fā)票的保存、歸檔和查詢等管理工作,以便后續(xù)的核對(duì)和查詢。 5.其他要求:如有發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)丟失的情況,需提供相應(yīng)的資料和主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的證明,經(jīng)審核同意后向主管出口退稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)出口退稅。納稅人識(shí)別號(hào)、地址電話、銀行賬號(hào)等一般情況下可不填寫,但出口銷售到國(guó)內(nèi)特殊監(jiān)管區(qū)域時(shí),如有購(gòu)方企業(yè)納稅人識(shí)別號(hào)、地址電話、銀行賬號(hào)則需填寫。
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老師,我們?nèi)ツ暾依惨患覍徲?jì)公司22年95797.87元元,并且申報(bào)了企業(yè)所得稅,23年審計(jì)時(shí),上期金額凈利潤(rùn)-349668.93元,本年凈利潤(rùn)1359044.36,這個(gè)匯算清繳時(shí)如何把這已經(jīng)上繳的稅款與22年虧損額體現(xiàn)在哪里
小林老師
??|
提問時(shí)間:05/27 11:48
#稅務(wù)#
你好,你繳納22年企業(yè)所得稅在22年納稅申報(bào)表里體現(xiàn)
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老師,什么叫還本方式銷售貨物
劉利老師
??|
提問時(shí)間:07/21 17:21
#稅務(wù)#
納稅人采取還本方式銷售貨物的 不得從銷售額中減除還本支出
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初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:02/28 19:52
#稅務(wù)#
你好,針對(duì)這個(gè)圖片,你的疑問具體是?
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名下有多家定期定額個(gè)體,是否需要辦理個(gè)稅年度匯算清繳
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/28 22:33
#稅務(wù)#
你好 定額的不需要 查賬的需要
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2. 假設(shè):A公司凈資產(chǎn)2000萬元。其中股本200萬;資本公積400萬元;盈余公積400萬元;未分股利潤(rùn)1000萬元。A公司設(shè)立時(shí)甲對(duì)A公司出資100萬元,持有 50%股權(quán)?,F(xiàn)甲以1500萬元價(jià)格轉(zhuǎn)讓持有的A公司的股權(quán)。問題:請(qǐng)計(jì)算甲在本次交易中的應(yīng)納稅所得額。
岳老師
??|
提問時(shí)間:09/03 12:16
#稅務(wù)#
甲在本次交易中的應(yīng)納稅所得額=1500-100=1400萬元。
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老師 公司購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品 是用短期投資科目還是交易性金融資產(chǎn) 兩者有什么區(qū)別
宋生老師
??|
提問時(shí)間:08/21 14:11
#稅務(wù)#
你好!概念不同,但是實(shí)操中卻并沒有大的差異 概念不同 短期投資是指企業(yè)購(gòu)入能夠隨時(shí)變現(xiàn),并且持有時(shí)間不超過一年(含一年)的有價(jià)證券以及不超過一年(含一年)的其他投資,包括各種股票、債券、基金等。 交易性金融資產(chǎn)主要是指企業(yè)為了近期內(nèi)出售而持有的金融資產(chǎn),如企業(yè)以賺取差價(jià)為目的從二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)入的股票、債券、基金等。
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甲、乙、丙三人分別從事個(gè)體經(jīng)營(yíng),某月份取得營(yíng)業(yè)收入分別為4000元、5000元、6000元。 (1)假定起征點(diǎn)為月營(yíng)業(yè)額5000元,稅率為營(yíng)業(yè)額的 5%。三人是否都應(yīng)納稅?應(yīng)納稅額各為多少? (2)假定免征額為月營(yíng)業(yè)額5000元,稅率為營(yíng)業(yè)額的 5%。三人是否都應(yīng)納稅?應(yīng)納稅額各為多少?
薛薛老師
??|
提問時(shí)間:03/01 11:02
#稅務(wù)#
尊敬的學(xué)員您好!參考一下 1甲沒有達(dá)到起征點(diǎn),應(yīng)交稅金為0。乙達(dá)到起征點(diǎn),應(yīng)交稅金=5000×5%。丙超過起征點(diǎn),應(yīng)交稅金=6000×5%。 2甲應(yīng)交稅金為0。乙交應(yīng)交稅金為0。丙應(yīng)交稅金=(6000—5000)×5%
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開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票得稅目是什么,是建筑服務(wù)*勞務(wù),還是直接開勞務(wù)
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/07 13:48
#稅務(wù)#
你好,是建筑工程上的勞務(wù)嗎?如果是的話就是建筑服務(wù)。
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個(gè)稅一直零申報(bào)會(huì)有影響嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/07 08:23
#稅務(wù)#
沒發(fā)工資就0申報(bào)就行
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老師家族企業(yè)不做業(yè)務(wù)做投資,他的目的是什么,這樣達(dá)到了怎樣的合理避稅效果
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/07 07:58
#稅務(wù)#
您好,這是起到防火墻的作用,有限公司是有限責(zé)任 初創(chuàng)公司是一個(gè)有限責(zé)任公司,股東是自然人,這是一個(gè)作為(3個(gè)劃線的條件)防火墻的無經(jīng)營(yíng)投資公司(頂層 :免稅 控股 傳承作用),再去投資其他實(shí)業(yè)公司(主營(yíng)層:長(zhǎng)久規(guī)范經(jīng)營(yíng) 安全賺錢),第三層(封閉式)稅務(wù)洼地成立衛(wèi)星公司:采購(gòu)沒發(fā)票開個(gè)采購(gòu)公司,花費(fèi)的錢沒有發(fā)票,開文化、咨詢(回扣的錢)、策劃公司。 不要以個(gè)人的名義去投資項(xiàng)目,賺了就要交20%個(gè)稅,用投資公司去投資(居民企業(yè)之間分紅是免稅),賺了還在這個(gè)投資公司里,可以用這個(gè)錢再去投資其他項(xiàng)目的。 如果沒有防火墻公司,雖然是有限責(zé)任公司,但是由于前期經(jīng)營(yíng)的不規(guī)范(不開票的收入進(jìn)了個(gè)人卡),法人會(huì)與公司綁在一起,成為了無限責(zé)任。不能公私不分,黃光裕就是案例。
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如果個(gè)獨(dú)企業(yè)開免稅發(fā)票,普票上顯示稅率是免稅那么申報(bào)增值稅的時(shí)候?qū)懺谀睦铮?如果個(gè)獨(dú)企業(yè)開免稅發(fā)票,普票上顯示稅率是0那么申報(bào)增值稅的時(shí)候?qū)懺谀睦铮?一家公司會(huì)不會(huì)既有免稅又有0稅率
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/26 12:17
#稅務(wù)#
你好是小規(guī)模的嗎
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企業(yè)算企業(yè)所得稅,是用直接法還是間接法?
若麗老師
??|
提問時(shí)間:05/27 11:08
#稅務(wù)#
您好,一般是收入減成本費(fèi)用以后算出利潤(rùn)總額的,是直接法的
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提供網(wǎng)站技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以抵扣嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/07 09:57
#稅務(wù)#
提供網(wǎng)站技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以抵扣
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④社保繳費(fèi)有變!單位需承諾,員工需簽字確認(rèn)。申報(bào)口徑以職工本人2023年度的月平均工資作為申報(bào)2024繳費(fèi)年度社保費(fèi)繳費(fèi)工資的依據(jù);2024年新入職人員,以起薪月工資作為申報(bào)2024繳費(fèi)年度的繳費(fèi)工資;老師,這個(gè)公告要實(shí)際操作嗎,還是可以先不管
東老師
??|
提問時(shí)間:06/07 08:51
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)就是一個(gè)提示而已。
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