問(wèn)題已解決

增值稅一般納稅人申報(bào)表,所屬期2023年3月份,應(yīng)納稅額和應(yīng)補(bǔ)(退)稅額都是10萬(wàn)元,4月份申報(bào)3月份增值稅后,沒(méi)有繳納該稅款。那5月份申報(bào)4月份增值稅時(shí),30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”填哪個(gè)數(shù)?

丟了玉兔的嫦娥| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/04 19:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,4月份申報(bào)3月份增值稅后,沒(méi)有繳納該稅款(10萬(wàn)元),那5月份申報(bào)4月份增值稅時(shí),30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”是填寫(xiě)0
2023 09/04 19:26
丟了玉兔的嫦娥
2023 09/05 07:38
那6月份申報(bào)5月份增值稅時(shí),把所屬期5月的應(yīng)納稅額5萬(wàn)元繳納了,還用之前多繳增值稅3萬(wàn)元抵繳4月的欠稅,還繳納了4月份欠稅6萬(wàn)元,那30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”是多少?
丟了玉兔的嫦娥
2023 09/05 07:39
這時(shí),33欄填哪個(gè)數(shù)據(jù)?
丟了玉兔的嫦娥
2023 09/05 07:48
更正如下:那6月份申報(bào)5月份增值稅后,把所屬期5月的應(yīng)納稅額5萬(wàn)元繳納了,還用之前多繳增值稅3萬(wàn)元抵繳4月的欠稅,還另外繳納了4月份欠稅6萬(wàn)元,那7月申報(bào)所屬期6月的增值稅時(shí),30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”是多少?33欄欠繳稅額填哪個(gè)數(shù)?
鄒老師
2023 09/05 07:52
你好,根據(jù)你的描述,7月申報(bào)所屬期6月的增值稅時(shí),30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”=5萬(wàn)+3萬(wàn)+6萬(wàn) 33欄欠繳稅額填寫(xiě)0
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