問題已解決

上月暫估委托加工物資,并已結(jié)轉(zhuǎn)成本,金額是未含稅金額10417.7元,本月收到發(fā)票并付款含稅金額為11772元,不含稅金額為10417.7元,稅金為1354.3元,問還需要沖紅前面的所有分錄嗎,不沖紅的話后續(xù)分錄應(yīng)該怎么寫

26183| 提問時間:11/04 16:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 暫估和發(fā)票的一樣是吧
11/04 16:35
26183
11/04 16:37
暫估金額和發(fā)票未含稅金額是一樣的
郭老師
11/04 16:37
不沖的借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)付賬款1354.3
26183
11/04 16:45
那銀存減少不用做賬嗎
26183
11/04 16:53
借應(yīng)付賬款-暫估入賬10417.7 借應(yīng)交稅費-進項稅1354.3 貸銀存-11772 這樣做分錄是對的嗎
郭老師
11/04 17:22
可以的 可以這么做的
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