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老師,七月份按不含稅金額暫估一筆成本 借:委托加工物資1000 貸:銀行存款1000 當月把委托加工物資結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本 11月份發(fā)票開回來了,不含稅金額是1100。請問此時我應該怎么做分錄呀?

84784990| 提問時間:2023 01/15 08:19
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
11月份應當編制兩張分錄: 第一張分錄:借:應付賬款1100元,貸:銀行存款1100元。 第二張分錄:借:應付賬款100元,貸:七月份按不含稅金額暫估一筆成本1000元。 這樣可以把在7月經(jīng)費存入銀行的1000元,減去11月份購買物資補繳的100元費用,剩下900元作為材料成本科目結(jié)轉(zhuǎn)。 拓展知識:在結(jié)賬時,有些企業(yè)會采取“暫估原則”,即在一定時期的收入和支出,不等發(fā)票開出即按估計金額進行登記,在確認發(fā)票金額時,進行償還或者補繳的登記。這種處理方式能讓結(jié)賬更加方便快捷,但不失記賬準確性。
2023 01/15 08:25
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