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老師,增值稅抵扣繳稅的分錄是這樣做嗎
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速問速答您好 解答如下
第一個分錄 里面其他應(yīng)款 應(yīng)該是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)
其他的沒問題
09/21 11:53
m117849688
09/21 14:43
我們專票進項都是出的其他應(yīng)收待抵扣進項稅額,所以我發(fā)票認(rèn)證也是出的這個科目,那我是要先轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅)嗎
朱小慧老師
09/21 15:15
沒有認(rèn)證抵扣可以記入其他應(yīng)收款,如果認(rèn)證抵扣了,需要記入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)
m117849688
09/21 15:21
所以我還要做一口分錄:借:其他應(yīng)收款—待抵扣稅金 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅)對嗎,那老師,我的附件除了附稅務(wù)系統(tǒng)抵扣認(rèn)證的表以外,還要附什么呢
朱小慧老師
09/21 15:22
如果認(rèn)證了? 需要的
? 不需要了
m117849688
09/21 16:04
老師,那我要附開票系統(tǒng)上那份增值稅發(fā)票統(tǒng)計清單上去嗎
朱小慧老師
09/21 16:08
不需要付增值稅發(fā)票統(tǒng)計清單
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