問題已解決
老師,請問上月的進項發(fā)票在本月作廢沖銷了,但在上月已做結(jié)轉(zhuǎn),這月怎么做分錄呢
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速問速答你好,上一個月完整的怎么做的?
07/31 19:58
m1004_468868
07/31 20:10
收到發(fā)票:借:庫存商品 100 應交稅費-進項13 貸:應付113(本月已做相反分錄沖銷)
結(jié)轉(zhuǎn):借:應交稅費-銷項20
應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 7
貸:應交稅費-銷項13
應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 7
應交稅費-未交增值稅 7
郭老師
07/31 20:20
借應付帳款113
貸庫存商品100
應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出13
借進項轉(zhuǎn)出13
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
m1004_468868
07/31 21:13
老師,為啥要進項轉(zhuǎn)出呀,這月重新開票后會重新入賬
郭老師
07/31 21:22
因為他紅沖了,所以需要進項轉(zhuǎn)出你的付點二20行里面得填寫
給你重新開,你再重新認證,再重新做鏡像不就行了,這是兩回事,兩張發(fā)票
m1004_468868
08/01 09:02
郭老師,可以按照上月結(jié)轉(zhuǎn)的相反分錄沖回嗎
郭老師
08/01 09:03
可以的,沒有問題的。
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