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老師上月暫估了費用,這月怎么沖銷,費用月末結轉(zhuǎn)損益了,怎么做分錄

84784972| 提問時間:12/24 15:07
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,按照暫估的費用做負數(shù)分錄就可以了
12/24 15:07
84784972
12/24 15:08
管理費用沒有余額了,怎么做負數(shù)
東老師
12/24 15:09
就是負數(shù),你按照負數(shù)轉(zhuǎn)到本年利潤
84784972
12/24 15:09
明白了,費用負數(shù)到時候結轉(zhuǎn)損益也就沖銷了是吧
東老師
12/24 15:10
對的,沒錯了,就是這個意思
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