問題已解決

老師,期初錄入實收資本5萬是以實際款項到賬入進去的,但實際是不應該錄入的,怎么調出來更好呢

m4234988| 提問時間:06/05 09:23
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
那么實際應該錄入什么科目呢?
06/05 09:24
m4234988
06/05 09:26
正常應入其他應付款
家權老師
06/05 09:27
不要調了,現(xiàn)在實收資本都要實繳了
m4234988
06/05 09:31
但這是個轉企的期初數(shù)據(jù)里入的
家權老師
06/05 09:32
意是你錄錯了?反初始化調整過來就行
m4234988
06/05 09:39
我們現(xiàn)在做股權轉讓,轉給另外的股東6萬,咋處理好呢
家權老師
06/05 09:42
你好,很抱歉,本學堂答疑規(guī)則:一事一問,已超出前邊的問題范圍 先解決前邊的問題哈
m4234988
06/05 10:10
那直接調整過來不行嗎,借實收資本 貸其他應付款
家權老師
06/05 10:11
可以的,沒問題的哈
m4234988
06/05 10:57
這個數(shù)據(jù)是個體轉企業(yè)時帶過來的數(shù)據(jù),能直接調嗎
家權老師
06/05 10:58
可以直接調整的,不影響你做報表的
描述你的問題,直接向老師提問
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