問題已解決
老師,你好,因公司在保稅區(qū)內(nèi),當月已將銷售方次月發(fā)現(xiàn)的錯誤發(fā)票進行抵扣,因保稅區(qū)內(nèi),沒有銷項稅額,將進項稅額全部轉(zhuǎn)出至營業(yè)成本,次月銷售方紅沖抵扣發(fā)票,本月納稅申報本應是進項稅額與進項稅額轉(zhuǎn)出金額一致,但因這個紅沖發(fā)票,導致需要補交增值稅和附加稅,這樣的話,不就多增加了公司的營業(yè)成本了嗎
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速問速答您好,如跨期紅沖了是這么的,加強與銷售方的溝通,確保發(fā)票開具的準確性和及時性,避免類似問題的再次發(fā)生哦。
05/13 22:21
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