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根據(jù)原始憑證計(jì)算并編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄

王榮榮| 提問時(shí)間:04/15 20:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:營業(yè)外支出,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
04/15 20:19
王榮榮
04/15 20:24
金額是多少啊老師
鄒老師
04/15 20:25
你好 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 2289,貸:庫存商品 2100,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)189 借:營業(yè)外支出?2289,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益?2289
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