問題已解決

四、銷售應(yīng)稅服務(wù) (一)納稅人發(fā)生應(yīng)稅行為并收訖銷售款項(xiàng)或者取得索取銷售款項(xiàng)憑據(jù)的當(dāng)天;先開具發(fā)票的,為開具發(fā)票的當(dāng)天。怎樣理解這句話呢,比如我提供服務(wù),但是提前收取3年款項(xiàng),該怎樣申報增值稅呢?

呃呃呃呃呃呃| 提問時間:04/11 19:51
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,需要在開發(fā)票的申報期申報增值稅,收入可以3年按月分?jǐn)偞_認(rèn)
04/11 19:57
呃呃呃呃呃呃
04/11 21:10
未開具發(fā)票,可以按照季度分期申報增值稅嗎?
高輝老師
04/11 21:17
未開票發(fā)票,可以按季度申報的時候確認(rèn)無票收入,然后申報按季度申報增值稅
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