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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,已開普通稅票的個(gè)體戶,怎么操作增值稅的申報(bào),能給個(gè)案例學(xué)習(xí)嗎?
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速問速答您好,沒有30萬很好申報(bào),比如開了20萬,我們填11欄就好了
季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒有其他免稅項(xiàng)目,則無需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。 不用填1-6行的數(shù)據(jù)了
04/10 18:39
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