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退貨,產(chǎn)品是供應商去年就賣我們了的,我去年進項都抵扣了的那種,今年退的貨,工廠紅字發(fā)票已開。 關(guān)于已經(jīng)抵扣的進項稅,我應該貸: 應交稅費——增值稅(進項稅)1300 還是 應交稅費——增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)1300 ?
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04/03 13:19
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退貨,產(chǎn)品是供應商去年就賣我們了的,我去年進項都抵扣了的那種,今年退的貨,工廠紅字發(fā)票已開。 關(guān)于已經(jīng)抵扣的進項稅,我應該貸: 應交稅費——增值稅(進項稅)1300 還是 應交稅費——增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)1300 ?
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