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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,前幾年入的實(shí)收資本怎么調(diào)?
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速問速答你好你現(xiàn)在是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)?
03/11 14:01
84784982
03/11 14:27
以前入的實(shí)收資本調(diào)其他應(yīng)付款,要做審計(jì)報(bào)告,實(shí)收資本的憑證沒找到,是直接紅沖后做一筆其他應(yīng)付款的嗎
宋生老師
03/11 14:29
你好,可以的,賬上可以這樣做。
84784982
03/11 14:41
那去年12月財(cái)務(wù)報(bào)表需要調(diào)不,還是直接在匯算清繳時(shí)直接改,老師,我有點(diǎn)沒搞懂,我現(xiàn)在調(diào)賬了,去年的報(bào)表上沒反映呀,還是我直接反審核到去年12月,在去年12月的的賬上調(diào),然后用調(diào)整后去年12月報(bào)表匯算清繳[捂臉]
宋生老師
03/11 14:43
你好,這個(gè)不影響會算清繳的呀。
因?yàn)檫@個(gè)不涉及到損益類的科目
84784982
03/11 14:53
審計(jì)的說要調(diào)報(bào)調(diào),讓我在匯算清繳時(shí)調(diào)報(bào)表
宋生老師
03/11 14:55
你好,那你按他的要求做吧,其實(shí)正常這個(gè)不用,因?yàn)槟愣疾簧婕暗綋p益類科目。匯算也不會涉及到這個(gè)科目的數(shù)據(jù)。
只是不過站在他們的立場,你能夠改到前面,就改到前面更好一點(diǎn)。
84784982
03/11 15:09
我是反審核到12月改嗎老師
宋生老師
03/11 15:11
你好,是的,就是這樣做。
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