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12月暫估了費用 借銷售費用 貸應付賬款-暫估 現(xiàn)在1月收到了發(fā)票 為什么一定要紅沖之前的分錄

m14183588| 提問時間:02/19 11:31
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
方便理解。若金額一致,可直接 借:應付賬款-暫估 貸:應付賬款-供應商
02/19 11:34
m14183588
02/19 11:37
如果上個月暫估了的金額 跟這個月的金額開到了一張票里 可以做借應付賬款-暫估 銷售費用 進項 貸應付賬款-客戶 這樣嗎
文文老師
02/19 11:44
可以的,可以這樣處理
m14183588
02/19 11:50
還有說用以前年度損益調整調的老師 是什么意思啊 為什么要用以前年度損益
文文老師
02/19 11:58
不需要用到以前年度損益調整
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