問題已解決
以前年度帶我費用,沒有收到發(fā)票,就確認(rèn)了費用,跨年收到發(fā)票后怎么調(diào)整,之前的賬務(wù)處理:借:制造費用,貸:銀行存款
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速問速答同學(xué),你好
借:制造費用? 負(fù)數(shù)
貸:銀行存款? ?負(fù)數(shù)
借:制造費用
貸:銀行存款
02/05 12:55
app
02/05 13:06
沒有明白,這個不是跨年度了嗎,不用以前年度損益調(diào)整嗎
小菲老師
02/05 13:07
同學(xué),你好
不用以前年度損益調(diào)整
app
02/05 13:17
那還有個問題就是收到的是專用發(fā)票,您的意思是我這年直接將之前的沖紅,然后重新做一筆是嗎,但是我之前沒有做進(jìn)項,就是總金額,也沒有關(guān)系嗎
小菲老師
02/05 13:17
同學(xué),你好
沒關(guān)系的
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