問(wèn)題已解決

老師,跨年暫估了費(fèi)用,如果匯算清繳前沒(méi)有收到發(fā)票,賬務(wù)怎么處理呢,可以列個(gè)分錄嗎

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/16 08:48
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,不 要的,這種情況 不要另行進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理,納稅申報(bào)表調(diào)整就可以了,俗稱是調(diào)表不調(diào)賬
2023 02/16 08:52
84785041
2023 02/16 08:55
但是交了稅款,銀行會(huì)有一筆賬,這個(gè)怎么做呢,需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
易 老師
2023 02/16 09:18
你好,不 要的,這種情況 不要的
84785041
2023 02/16 09:20
銀行交稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
易 老師
2023 02/16 09:25
借方記錄應(yīng)交稅費(fèi)**稅,二級(jí)科目是具體的稅種就可以了,貸方做銀行存款。
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