問題已解決

老師,您好!2月份收到開票日期為去年十一月的發(fā)票,去年該筆成本做了暫估入賬且已結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在收到的發(fā)票金額有點(diǎn)出入,要怎么處理呀?

李阿貍| 提問時間:02/01 10:21
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ?? 庫存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
02/01 10:23
李阿貍
02/01 10:39
不是材料,是勞務(wù)費(fèi),之前是借 合同履約成本-人工費(fèi),貸 應(yīng)付賬款-供應(yīng)商。借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:合同履約成本
家權(quán)老師
02/01 10:40
要知道變通 暫估入庫 借;合同履約成本-人工費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ?? 主營業(yè)務(wù)成本(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
李阿貍
02/01 10:40
而且現(xiàn)在收到的是去年的發(fā)票,可以直接入到今年的賬嗎?
家權(quán)老師
02/01 10:41
按我寫的分錄處理就是了哈
李阿貍
02/01 10:54
去年的發(fā)票需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
家權(quán)老師
02/01 10:55
直接計入主營業(yè)務(wù)成本就是了
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