問題已解決

老師,您好!收到一張去年的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,且該筆成本去年有做暫估入賬且已結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?,F(xiàn)在收到的發(fā)票跟去年暫估的成本有差異,入賬需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎

Jennifer| 提問時(shí)間:2024 02/01 15:33
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好是的,需要用以前年度損益調(diào)整。
2024 02/01 15:36
Jennifer
2024 02/01 15:39
去年多計(jì)提了幾百元的工資,需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎還是可以在今年直接調(diào)整管理費(fèi)用
玲老師
2024 02/01 15:42
你好 是的 用?以前年度損益調(diào)整科目
Jennifer
2024 02/01 16:02
幾百元也要用以前年度損益調(diào)整嗎?
玲老師
2024 02/01 16:03
對(duì)呀,因?yàn)樗缒炅恕K砸眠@個(gè) 因?yàn)樵垡郧耙呀?jīng)入賬了,不像說你沒入賬金額小,可以重要性原則直接進(jìn)入到今年?,F(xiàn)在不是紅沖處理嗎?
Jennifer
2024 02/01 16:20
是的,就是說如果暫估了的成本,后面回票有差額,都是要通過以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整是吧?
玲老師
2024 02/01 16:21
對(duì)的是這樣處理正確通過這個(gè)科嗎?
玲老師
2024 02/01 16:21
通過這個(gè)科目是正確的對(duì)的。
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