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郭老師,其他老師請不要接手,前期進(jìn)項大于銷項,后期留抵退稅了,這些分錄怎么寫?

84784982| 提問時間:2023 12/19 10:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方表示留底。
2023 12/19 10:49
郭老師
2023 12/19 10:50
收到了退稅。借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出,借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84784982
2023 12/19 10:59
如果轉(zhuǎn)出未交增值稅是貸方,需要交的是要轉(zhuǎn)到未交增值稅里對吧?
郭老師
2023 12/19 11:07
不用的,和你之前的留底這不抵扣了。
84784982
2023 12/19 11:13
我意思是平時如果銷大于進(jìn),前期沒有可抵扣的錢,那得將轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交里,是吧?
郭老師
2023 12/19 11:24
你好,不用的,借方余額就表示留底呀
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