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金稅盤服務費還沒抵扣時,可以這樣做分錄嗎?借:管理費用-辦公費 265 貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅 265嗎
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速問速答你好同學,沒有抵扣時,按正常報銷就可以,不用與應交稅費有關的分錄。
只有抵扣時,才作
借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 265 貸:管理費用。
2023 12/07 16:12
m85461818
2023 12/07 16:20
因為11月收到一份服務費發(fā)票,我把它填在申報表內了,但11月又不用交增值稅,假設某月要交增值稅了,抵扣的金額可以不填265,而填200嗎
立峰老師
2023 12/07 16:22
如果享受全額減免,不能抵扣進項稅的。如果已抵扣過了,要轉出
m85461818
2023 12/07 16:24
不是說稅控盤服務費可以全額抵扣增值稅嗎
立峰老師
2023 12/07 16:25
可以全額抵扣的。是首次。但是你如果取得的專用發(fā)票是不能單獨就是專票部分抵扣的。
m85461818
2023 12/07 16:26
沒明白呀
立峰老師
2023 12/07 16:28
收到發(fā)票時,價稅合計
借:管理費用? 265? ? ? ?
? ? 貸:銀行存款265
哪有一個月準備抵扣了
借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額? 265? ??
? ? 貸:管理費用? 265
m85461818
2023 12/07 16:53
若某個月要抵扣了,紅se欄可填任意一個小于545的數(shù)進行抵扣嗎
立峰老師
2023 12/07 16:54
是的,同學,您的理解是正確的
m85461818
2023 12/07 16:57
老師麻煩你仔細看看,真的可以這樣填嗎,我還沒填過呢 報銷時是265 抵扣時可是210元
立峰老師
2023 12/07 16:59
210是什么,當日應納稅額嗎
m85461818
2023 12/07 17:00
是假設的當日應納稅額
立峰老師
2023 12/07 17:01
第四列有多少抵多少,當期沒有應納稅額填零,有了要低于545
m85461818
2023 12/07 17:03
謝謝老師了
立峰老師
2023 12/07 17:12
客氣了,祝工作順利!同學
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