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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,金稅盤年費(fèi)280元,抵扣時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi),貸:管理費(fèi)用。然后,應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi),還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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速問速答你好,減免稅額需要與未交增值稅做相應(yīng)抵扣結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2020 09/01 19:41
84784961
2020 09/01 19:44
老師,這結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?假設(shè)減免稅額280,未交增值稅1000元
鄒老師
2020 09/01 19:46
你好,銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1000
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅1000
抵扣的時候
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 280
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅額)280
84784961
2020 09/01 20:01
好的,感謝老師
鄒老師
2020 09/01 20:02
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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