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小規(guī)模納稅人交稅控盤維護費的時候,借:管理費用-辦公費280貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 抵減增值稅的時候,借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 貸:管理費用-辦公費-280。那年底要把明細科目結平吧。是不是需要做:借:應交稅費-應交增值稅280 貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅款吧

84785011| 提問時間:2019 03/14 19:43
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吳少琴老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
小規(guī)模沒有三級明細,不需要結轉
2019 03/14 19:45
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