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老師,購買金稅盤的分錄是 借 管理費用-辦公費 貸 現金 月末結轉金稅盤減免稅 借 應交稅費-應交增值稅(減免稅) 貸 管理費用-辦公費 這樣對嗎

84784975| 提問時間:2020 01/15 16:28
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,是的,您的分錄是對的
2020 01/15 16:28
84784975
2020 01/15 16:31
如果年末沒有結轉怎么辦
立紅老師
2020 01/15 16:35
你好,如果年末不結轉,就不需要做這筆分錄的。借 應交稅費-應交增值稅(減免稅)貸 管理費用-辦公費
84784975
2020 01/15 16:37
那就等什么時候抵稅什么時候在結轉了
立紅老師
2020 01/15 16:38
你好,是的,是這樣的
84784975
2020 01/15 16:39
謝謝
立紅老師
2020 01/15 16:41
不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。
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