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2、甲公司2 X19年5月20日銷售A商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為350000元,增值稅稅額為45500元,該批商品成本為182000元。A商品于2 × 19年5月20日發(fā)出,客戶于5月27日付款。該項(xiàng)業(yè)務(wù)屬于在某一時(shí)點(diǎn)履行的履約義務(wù)并確認(rèn)銷售收入。2 × 19年9月16日,該商品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問題,客戶將該批商品全部退回給甲公司。甲公司同意退貨,于退貨當(dāng)日支付了退貨款并按規(guī)定向客戶開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。假定不考慮其他因素編制甲公司會計(jì)分錄

91572253| 提問時(shí)間:2023 12/07 11:47
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
1.當(dāng)銷售商品時(shí),我們確認(rèn)收入并記錄銷售成本。借:應(yīng)收賬款 45500貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 45500借:銀行存款 350000貸:主營業(yè)務(wù)收入 350000借:主營業(yè)務(wù)成本 182000貸:庫存商品 182000 2.當(dāng)客戶付款時(shí),我們減少應(yīng)收賬款并增加銀行存款。借:銀行存款 45500貸:應(yīng)收賬款 45500 3.當(dāng)收到退貨時(shí),我們沖減收入和成本,并增加庫存商品。借:庫存商品 182000貸:主營業(yè)務(wù)成本 182000借:主營業(yè)務(wù)收入 350000貸:銀行存款 350000
2023 12/07 11:49
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