問題已解決
我想問一下去年的好多筆費用忘記入賬計入費用了,專票未抵扣,現(xiàn)在應該怎么處理呢
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速問速答借應交稅費應交增值稅進項
貸以前年度損益調整,
借以前年度損益調整,貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳需要納稅調增。
2023 03/10 11:01
84784955
2023 03/10 11:02
只是付款了,對方給開了發(fā)票,一直沒抵扣發(fā)票,因此也沒有計入費用
郭老師
2023 03/10 11:03
你好,沒有抵扣做應交稅費,待認證里面其他的不變。
84784955
2023 03/10 11:10
現(xiàn)在抵扣認證正常就可以是嗎?分錄按您說的這樣調整,匯算清繳時候影響所得稅是嗎這樣不會引起稅務異常吧?
郭老師
2023 03/10 11:12
是的是的,實際業(yè)務的沒有關系。
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