問(wèn)題已解決

你好,想咨詢一下跨年度的暫估成本,年后收到發(fā)票了,需要怎么做賬?

84784974| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/28 13:39
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,舉例說(shuō)明 如原料,暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
2023 02/28 13:43
84784974
2023 02/28 15:49
我在去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了呢 如果來(lái)的發(fā)票和去年的暫估數(shù)一樣,我是不是就不用調(diào)賬了?
易 老師
2023 02/28 15:53
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
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