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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,上年有轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額,1月做一筆借:應(yīng)交稅費(fèi),轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅。對(duì)嗎 需要涉及到以前年度損益調(diào)整嗎?跨年
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速問速答同學(xué)你好
這個(gè)科目有貸方余額不正常啊,你要把原因找出來再調(diào)整。
2023 02/12 12:49
朵云
2023 02/12 13:05
老師,之前基本上分錄都是借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 負(fù)數(shù) 不太明白這樣做是什么意思
立峰老師
2023 02/12 13:53
這是有應(yīng)納稅額時(shí)這樣做。
但是,形成貸方余額就正常了
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