問題已解決

老師,我們老板名下有兩個(gè)公司甲乙,我們是乙,之前甲乙是合并的一個(gè)公司,6月份分開的 乙是6月中旬開的戶才有的銀行流水 那6.1-6月中旬屬于乙的報(bào)銷費(fèi)用是甲公司墊的款支付的 那乙對(duì)甲的欠款怎么做分錄

84784999| 提問時(shí)間:2023 01/09 10:48
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吳衛(wèi)東老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
學(xué)員朋友,用一個(gè)往來科目掛費(fèi)用就行,支付的時(shí)候沖往來科目。
2023 01/09 10:57
84784999
2023 01/09 11:07
借方掛什么費(fèi)用,貸方其他應(yīng)付款--甲公司
84784999
2023 01/09 11:08
可以借,庫存現(xiàn)金 貸,其他應(yīng)付款-甲公司嗎
吳衛(wèi)東老師
2023 01/09 11:22
看你的支出費(fèi)用的屬性進(jìn)對(duì)應(yīng)科目就行,比如 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 開了賬戶之后還給別的公司 借:其他應(yīng)付款 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
84784999
2023 01/09 11:26
成本費(fèi)用是一次性計(jì)入一個(gè)科目嗎 如果一次性計(jì)入的話,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-甲嗎 甲給乙墊付的報(bào)銷款有各種各樣的,肯定不都是管理費(fèi)用啊 我不清楚的是計(jì)什么科目,還是多筆分開計(jì)
吳衛(wèi)東老師
2023 01/09 11:31
買的什么計(jì)入這么,就當(dāng)是應(yīng)付賬款來處理就行
吳衛(wèi)東老師
2023 01/09 11:31
買的什么計(jì)入什么 科目就行
吳衛(wèi)東老師
2023 01/09 11:33
屬于費(fèi)用就進(jìn)費(fèi)用,屬于成本就成本
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