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.甲實(shí)木地板廠為增值稅一般納稅人,6 月份委托乙木板廠加工素板一批,乙木板廠 同類產(chǎn)品售價為 20 萬元(不含稅),當(dāng)月素板收回后,甲廠將其中的 60%用于繼續(xù) 生產(chǎn)實(shí)木地板。已知實(shí)木地板當(dāng)月銷售額為 50 萬元(不含稅),消費(fèi)稅稅率為 5%, 計算甲廠應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。

84784982| 提問時間:2022 12/20 15:57
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小默老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師
你好同學(xué),?計算甲廠應(yīng)納消費(fèi)稅稅額=50*5%-20*0.6*5%
2022 12/20 15:58
84784982
2022 12/20 16:00
謝謝老師 我想再請問一下 這道題怎么解呢?某機(jī)械設(shè)備制造企業(yè) 2021 年度實(shí)現(xiàn)銷售收入 3000 萬元,發(fā)生符合條件的廣告費(fèi) 和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出 400 萬元,上年度未在稅前扣除完的符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣 傳費(fèi)支出 60 萬元。在計算該企業(yè) 2021 年度應(yīng)納稅所得額時,允許扣除的廣告費(fèi)和 業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出為多少?
小默老師
2022 12/20 16:04
同學(xué),學(xué)堂規(guī)定一題一問,不好意思,您可以再提問
84784982
2022 12/20 16:09
好的謝謝 我已再提問
小默老師
2022 12/20 16:15
不客氣同學(xué),感謝理解
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