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甲地板廠生產(chǎn)實木地板,2021年8月發(fā)生下列業(yè)務:1)外購一批實木素板并支付運費,取得的增值稅專用發(fā)票注明素板金額50萬元、稅額6.5萬元;取得運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票注明運費金額1萬元、稅額0.09萬元。2)甲廠將外購素板40%加工成A型實木地板,當月對外銷售并開具增值稅專用發(fā)票注明銷售金額40萬元、稅額5.2萬元。3)受乙地板廠委托加工一批A型實木地板,雙方約定由甲廠提供素板,乙廠支付加工費。甲廠將剩余的外購實木素板全部投入加工,當月將加工完畢的實木地板交付乙廠,開具的增值稅專用發(fā)票注明收取材料費金額30.6萬元、工費5萬元,甲廠未代收代繳消費稅。甲廠直接持有乙廠30%股份,實木地板消費稅稅率為5%。(1)計算業(yè)務1甲廠增值稅進項稅額?(2)計算業(yè)務1甲廠已納的消費稅?(3)計算業(yè)務2甲廠增值稅銷項稅額?(3)計算業(yè)務2甲廠應納的消費稅?(5)判斷業(yè)務3是否為消費稅法規(guī)定的委托加工業(yè)務并說明理由。(6)計算業(yè)務3甲廠增值稅銷項稅額?(7)計算業(yè)務3甲廠應納的消費稅?(8)本月甲廠應納的增值稅合計是多少?(9)本月甲廠應納的消費稅合計是多

84785034| 提問時間:2023 02/17 15:12
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 問題不完整
2023 02/17 15:14
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