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進項稅轉(zhuǎn)出帳目要怎么處理

84785034| 提問時間:2022 11/17 10:32
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
借:原材料費用科目等同學(xué)您好,,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2022 11/17 10:34
84785034
2022 11/17 10:37
異常憑證轉(zhuǎn)出進項稅額
84785034
2022 11/17 10:39
公司購進貨物已抵扣的
84785034
2022 11/17 10:41
月未要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 老師
易 老師
2022 11/17 10:59
進項大于銷項時形成留抵不需賬務(wù)處理,當銷項大于進項時要計提 1、計提時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
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