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問題已解決
公司賬上有借方待攤費(fèi)用一待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額10萬,下月把待抵扣10萬作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,但是帳目分錄平衡不了,如何是好
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速問速答你好,請問是哪里平衡不了,請指出來
05/22 11:02
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公司賬上有借方待攤費(fèi)用一待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額10萬,下月把待抵扣10萬作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,但是帳目分錄平衡不了,如何是好
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