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如果增值稅一般納稅人,本月銷項(xiàng)稅20萬元,進(jìn)項(xiàng)稅30萬元,月末需要賬務(wù)處理嗎?月末可以做如下分錄不 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 貨:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 這樣對(duì)不?

風(fēng)兒| 提問時(shí)間:2022 11/03 10:20
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 11/03 10:23
風(fēng)兒
2022 11/03 10:29
還是沒看明白
樸老師
2022 11/03 10:34
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅30 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)30 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)20 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅20 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20
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