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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
如果增值稅一般納稅人,本月銷項(xiàng)稅20萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅30萬(wàn)元,月末需要賬務(wù)處理嗎?月末可以做如下分錄不 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 貨:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 這樣對(duì)不?
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速問(wèn)速答同學(xué)你好
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 11/03 10:23
風(fēng)兒
2022 11/03 10:29
還是沒(méi)看明白
樸老師
2022 11/03 10:34
同學(xué)你好
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅30
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)30
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)20
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅20
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20
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