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老師,認(rèn)證了,不申報(bào)抵扣怎么操作,我看到申報(bào)增值稅有很多項(xiàng)目,這些到底什么時(shí)候用,怎么操作?

84785016| 提問時(shí)間:2022 10/15 14:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,認(rèn)證了就必須抵扣,只要不是輔導(dǎo)期,納稅人必須填寫35欄里面本期認(rèn)證,本期抵扣。
2022 10/15 14:13
郭老師
2022 10/15 14:13
如果單位是輔導(dǎo)期,納稅人當(dāng)月認(rèn)證了,當(dāng)月稅務(wù)局不允許抵扣,需要比對(duì)通過之后才可以抵扣的,你才能填寫本期認(rèn)證未申報(bào)抵扣。然后下一個(gè)月稅務(wù)局同意了,就可以填寫前期認(rèn)證相符,本期申報(bào)抵扣。
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