當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,認(rèn)證了,不申報(bào)抵扣怎么操作,我看到申報(bào)增值稅有很多項(xiàng)目,這些到底什么時(shí)候用,怎么操作?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,認(rèn)證了就必須抵扣,只要不是輔導(dǎo)期,納稅人必須填寫35欄里面本期認(rèn)證,本期抵扣。
2022 10/15 14:13
郭老師
2022 10/15 14:13
如果單位是輔導(dǎo)期,納稅人當(dāng)月認(rèn)證了,當(dāng)月稅務(wù)局不允許抵扣,需要比對(duì)通過之后才可以抵扣的,你才能填寫本期認(rèn)證未申報(bào)抵扣。然后下一個(gè)月稅務(wù)局同意了,就可以填寫前期認(rèn)證相符,本期申報(bào)抵扣。
閱讀 338